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财政局上半年工总结12篇

发布时间:2023-05-26 20:58:55 查看人数:12

财政局上半年工总结12篇

第1篇 2022年今年县财政局上半年工作总结及下半年工作计划范文安排

财政局xx年上半年工作及下半年工作计划安排

xx年上半年,在县委、县政府的正确领导下,全局同志努力工作,完成了本县委,县府交给的工作任务,财政工作上半年取得了比较好的成绩。预计1-6月份完成财政收入14,610万元,占预算任务41.12%,比上年同期增收880万元,增长6.41%,财政支出完成16,500万元,占预算任务的57.87%,比上年同期增支2,157万元,增长15.08%。现将上半年来的工作情况

一、政治思想教育和业务学习

1、组织干*职工集中学xx关于社会主义荣辱观的重要论述。通过学习,使我们懂得了树立和坚持社会主义荣辱观的重要意义,坚持用社会主义荣辱观的思想来指导我们的日常工作、生活和学习。

2、政府收支分类改革是一套既适合我国国情又符合国际通行做法的、较为规范合理的政府收支分类体系,为进一步深化财政改革、提高预算透明度、强化预算监督创造有利条件。我局组织有关人员参加柳州市财政局和自治区财政厅组织的政府收支分类改革学习培训。随后,组织县直预算单位会计及乡镇总会计和核算中心会计进行集中培训,提高了对政府收支分类改革的认识,为明年新政府收支科目的实行做了充分的准备。

二、财政收支完成情况

1、财政收入。经预测1-6月全县完成财政收入14,610万元,完成年初预算的41.12%,比上年同期增收880万元,增长6.41%。其中:①、国税局“两税”累计完成6,300万元,完成年度任务的33.71%,比上年同期增收77万元,增长-1.215%;②、地税局地方工商税及教育费附加收入完成5,582万元,完成年度任务的48.75%,比上年同期增收761万元,增长15.79%;③、财政局组织收入2,728万元,完成年度任务50.61%,比上年同期减收197万元,增长7.78%。超时间过半收入任务过半的0.61个百分点。

2、财政支出情况:1-6月完成一般预算支出16,500万元,完成年初预算的57.87%,比上年同期增支2,157万元,增长15.08%。

三、日常预算管理工作

1、认真做好xx年财政决算和xx年预算下达工作。及时组织各乡镇总会计编报xx年的乡镇决算,编报全县xx年财政总决算报表,并按时按质上报市财政及政府各有关领导和部门。xx年经县委、政府决定县直行政单位继续实行综合财政预算。在时间紧、工作任务重的情况下,集中精干力量,按照县政府批准的编报口径以及核定的各项经费标准对各单位预算进行认真审核,报经县人大批准后,根据总预算盘子在年初把xx年的预算及时下达各单位。

2、加强乡镇财政管理,确保乡镇财政管理上台阶。继续完善乡镇总会计集中会审制度,加强对两个乡镇金库监督管理,对工作中遇到的问题进行集中讨论,规范管理,按时、按质、按量完成报表的编制及汇总上报工作。每月严格根据财力情况合理安排支出,做好乡镇拨款预算管理工作。对设立乡镇金库的乡镇,按县人民政府有关金库管理办法的规定办理。

3、进一步完善财政资金拨付管理办法,加强资金使用监督。为了加强财政资金的监管,提高资金运行效率和使用效益,对纳入县财政预算安排的经费、上级专项资金、政府性基金、预算外资金等各类财政资金实行不同的拨款程序。通过完善拨付管理办法,把有限的资金用在了刀刃上,确保了各项建设事业的正常开展。

第2篇 县财政局上半年工作总结

县政府下达的我局责任目标共项,其中重点目标项,一般目标项,共同目标项。截止月底,除年底考核的项外,其它重点目标和一般目标全部达到时间任务同步,其中已经完成全年任务有项。具体完成情况是:

⒈截止六月底,全县地方财政收入完成万元,占年预算的,占年任务的,较上年同期增长;其中一般预算收入完成万元,占年预算的,占年任务的,较上年同期增长本身组织收入万元,占年任务的,较上年同期增长。

⒉财政体制改革工作已经完成,国库集中支付和政府采购范围进一步扩大,财政支付中心和乡(镇)村财务服务中心运行正常。

⒊引进内资万元,占年任务的。争取上级扶持项目个,相关材料已报省亚行总部待批。

⒋依法安排教育经费,对全县教师工资实行财政统一发放,确保了农村中小学教职工工资按国家标准及时足额发放。

⒌扎实做好了农业税降点工作,农业税税率今年又下降三个百分点,切实减轻农民负担。没违反规定出台加重农民负担的文件和项目,也没发生因加重农民负担引发群众性事件或恶性事件。

⒍医疗保险基金完成万元,占年任务的,与上年持平;养老保险金任务完成万元,占年任务的。

⒎培训财会人员人次,占年任务的,较上年增长。

⒏年底考核的环境保护、经济普查、国有工业企业国有资产保值增值、计划生育、精神文明等项工作,正在顺利开展。

二、所做的主要工作

(一)狠抓财政收入,保持稳定增长。今年以来,我局在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实省、市财政工作会议精神,创新思路,把做大做强财政收入蛋糕做为今年工作的第一要务,不断强化增收意识,采取有力措施,狠抓财政本稿件版权属于秘书网,请登陆原创网站查看更多文章收入,确保了全县财政收入的稳步增长。一是加强税收宣传,营造良好氛围。充分利用广播、电视、宣传标语等宣传方式,加大税收宣传力度,特别是加大契税和交通运输业税收宣传,增强公民纳税意识,创造良好的税收征管氛围。二是继续强化税收和非税收入征管。树立均衡入库思路,强化依法治税,严厉打击偷、逃、骗、抗税行为,同时,继续完善“收支两条线”和“票款分离”管理规定,将计生、公路交通运输等行政性收费项目纳入预算管理,增加了财政收入。元至六月份,我县的行政性收费、罚没收入及其他非税收入完成万元,较去年同期增长。做到了财政收入应收尽收。三是加强协调,明确责任。月份开始,在全县范围内开展为期两个月的整顿矿山税收秩序活动。组织各乡镇力量,配合国土资源、**、检察等部门成立了人的个小组对辖区内矿产资源进行税源排查,加强税收征管。土地、城建、房产等部门与农税局密切配合,加强对契税的征收管理,对各纳税人拒不缴纳契税的,土地、城建部门不予办理房地产开发和产权等有关手续。同时,明确责任,严格纪律,要求各乡镇、各部门搞好配合,对于相互之间推诿扯皮,有税不征、擅自减免或扩大征收范围,造成严重后果者,一经发现,严肃处理。四是认真分析税源,开展税收专项治理工作。积极开展煤炭、房屋租赁、交通运输等行业税收专项检查,加强税收征管,堵塞税收漏洞,使房产税、个人所得税、城建税等分别较同期增长了、、。同时,加大对契税、耕地占用税的专项检查力度,耕地占用税、契税分别较同期增长、。五是严格目标责任制管理,实行财政收入日报告制度。进一步完善目标责任制管理,逐月把收入任务分解到各征收单位和各乡镇,明确任务,落实责任,严格考核,奖罚兑现,有力地促进了财政收入的及时均衡入库。实行收入日报告制度,及时上报收入进度和收入中存在的问题,分析税源,为制定下步措施提供及时准确的信息,从而做到以日保旬,以旬保月,实现财政收入均衡入库,避免财政收入大起大落,保证了财政收入任务时间任务双过半。

第3篇 财政局上半年工作总结

通过总结,人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果。下面是酷猫写作范文网给大家整理的财政局上半年工作总结,欢迎参考~

财政局上半年工作总结

今年上半年,我局在市委、政府和玉林市财政局的正确领导下,在税务部门的密切配合下,紧紧围绕年初确定的目标,以发展为主题,以改革为动力,强化税收征管,增收节支,优化支出结构,保证了重点需要,促进了我市的社会经济的稳定发展。

一、上半年全市财政收支完成情况

(

)收入情况

16月全市财税收入累计完成45827万元,占6月止分解任务4万元的109.18%,占年任务83990万元的54.60%,同比增收10593万元,增长30.04%。其中一般预算收入完成29052万元,占年任务63.24%,同比增收7288万元,增长33.49%。非税收入完成13482万元,占一般预算收入的46.40%,占中央和地方财政收入的29.40%。

财税三部门收入完成情况是:⑴财政口累计完成14111万元,占6月止分解任务的162.20%,占年任务80.59%,同比增收3128万元,增长28.48%。⑵国税口累计完成14114万元,占6月止分解任务的82.06%,占年任务41.06%,同比增收2723万元,增长23.90%。⑶地税口累计完成17632万元,占6月止分解任务的109.52%,占年任务54.91%,同比增收4742万元,增长36.79%。

(二)支出方面

16月全市一般预算支出78161万元,占年初预算的51.94%,同比增支12839万元,增长19.65%,支出进度正常。确保了全市干*职工工资的正常发放和**正常运转经费的需要,确保了重点支出资金的安排。

(三)16月全市财政收支的主要特点

1.国税口增值税下降幅度较大,1-6月增值税累计完成8183万元,减收 1117万元,下降12%,减收因素主要是陶瓷、水泥、电力等支柱税源行业重点税源企业减收明显,虽然经济回暖,但企业招工难,无法正常生产,造成减收。

2.地税口、财政口增收明显,在一定程度上弥补了国税收入的缺口。其中地税口增收的主要因素是营业税、企业所得税、资源税、耕地占用税增长强劲,主要是得益于我市在建的工程项目较多,完成投资进度比例比上年同期有一定幅度的增长,且房地产市场继续向好,新楼盘不断推出,税源增加不少。财政口方面,增收主要因素是盘活处置的资产比多,1-6月份国有资本经营收入9269万元,同比增收3857万元,增长71.27%。主要是加快推进国有企业改制,第二水泥厂资产处置收入816万元,氮肥厂资产处置收入2800万元。

3.由于收入进度滞后,资金调度困难,支出安排只能确保重点支出的安排,欠拨专款金额较大,累计已达2.5亿元。

二、主要工作情况

(一)以科学发展观为指导,打造团结奋进的干*队伍。一是坚持民主集中制原则,增强班子的凝聚力、向心力和战斗力。局领导班子定期召开班子会,涉及干*任用、发展*员、大宗财政支出等重要事项的,都经班子或班子扩大会议讨论决定。班子成员间形成大事讲原则,小事讲风格、和谐的、齐抓共管的工作局面,充分发挥了领导班子的核心作用;二是组织财政干*认真开展理论和业务学习,开展有针对性的教育活动。我局组织全局干*重点学习了入学习*的xx大精神,重点学习学习各项方针、政策及《行政许可法》、《预算法》、《政府采购法》、《会计法》、《公务员法》等,进一步提高了干*职工的政治、业务素质,增强了干*职工科学发展、创新工作的热情,为实现财政工作的新突破打下了扎实的思想基础。三是全局干*紧密联系实际,树立*洁从政的财政干*形象。针对具体工作和岗位职责要求,区别不同情况,做到特事特办、急事急办,对不能办理的事项做好说明工作,以热情、积极的工作态度,为基层和外来办事人员做好服务。四是搞好制度建设,强化遵守制度的自觉性。完善内部管理制度,用制度规范具体的行政行为,保证日常工作协调有序,把制度发到每个干*职工手中,确保了制度的落实。五是提高忧患意识,共同努力开创财政工作新局面。在财政形势十分紧迫的情况下,面对新课题、新挑战,以创新的理念和务实的精神,扬长避短,攻坚克难。在工作实践中,班子成员根据分管工作,确定调研课题,认真开展,为工作决策提供可靠的依据和有效的建议,与大家共谋良策,形成上下联动、步调一致、干实事、抓落实的工作氛围。

(二)完善财税征管工作机制,确保实现财政收入双过半。强化征管责任落实。按照市委、市政府的要求,强化收入目标责任分解,层层落实征收任务,保证各镇、各征收部门收入均衡入库。一是强化财税收入分析。组织对我市重点产业、重点企业运行发展情况进行调研,认真分析企业所得税、个人所得税等税制改革对地方财政收入的影响,完善税源监控增收措施,提高收入征管质量和收入任务到位率;加强收支预算执行分析和预测,针对预算执行中出现的问题及时进行分析研究,提出参考性意见和建议,不断增强收入预算管理的前瞻性和预见性。二是强化非税收入征管。进一步强化财政部门收入目标责任,坚持源头控管与跟踪监缴相结合,扎扎实实抓好各项非税收入征收;规范土地出让金收

支管理,严格实行土地出让收入足额缴入财政专户,实行收支两条线管理的规定,强化非税收入预算管理,提高监管水平,实现应缴尽缴,上半年非税收入为13482万元;完善契税征管,努力提高契税征管质量和服务效率,实现契税收入2200多万元。上半年,我市财税总收入和地方一般预算收入均超过全年预算的50%,实现双过半工作目标。

(三)深化财政制度改革,不断提高财政管理水平。一是继续深化部门预算改革,提高政府预算的透明度,编制预算内、预算外资金统筹安排的综合预算,强化财政资金的管理和监督。二是加快社会主义新农村建设,推进农村综合改革,落实三农政策,落实种粮直补资金4231.880117万元;发放粮种补贴650 万元;核发家电下乡补贴449.6347万元,汽车摩托车下乡补贴876.957879万元。三是进一步完善政府采购制度建设工作,加强分散采购管理,扩大政府采购规模,推进公开招标工作,增强政府采购工作透明度。上半年共组织实施政府采购1672 次,采购预算金额23668.22万元,实际采购中标金额20536.46万元,节约资金3131.8万元,节约率13.23 %。四是加大非税收入收缴监管机制,深化收支两条线管理。五是强化行政事业单位国有资产监管,逐步构建国有资产资本经营的预算体系,深化资本效绩评价,加强国有资本运营效益管理。

(四)压缩弹性支出,确保民生投入。一是合理界定财政保障范围,形成联动管理机制,实行从计划到支付的全过程监督,合理压缩一般性支出,重点压缩会议费、招待费、公务用车等弹性支出,推进服务型、节约型政府建设。二是加大保障民生投入力度,安排4237万元资金用于社会保障支出。三是规范项目资金管理,特别是加大重点项目投入管理,促进重点项目向节能减排、环境保护方向投入。四是保障援助灾后重建资金,积极筹集救灾资金,保障经济社会稳定发展。

(五)推进依法理财,强化财政监督。一是推进法治财政建设,严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,自觉接受市人大监督。二是加大财政综合监督工作力度,重点围绕用于公共服务领域的专项资金使用情况、部门预算编制执行情况等社会关注、群众关心的问题开展监督检查,提高财政资金运行的规范性、安全性。三是进一步完善财政监督机制,努力实现财政资金运行的全过程监控,充分发挥财政资金的使用效能。四是强化会计基础工作提高会计从业人员业务水平,积极推进会计人员继续教育培训工作,为继续教育开办做好了准备工作。

三、下半年财政工作计划

下半年,我局将深入贯彻落实*的xx大会议精神,全面践行科学发展观,认真落实保增长、保民生、保稳定的目标,扎实做好各项财政工作,为我市经济和社会各项事业发展做好服务。

(一)抓收入促增长。用活一切有利条件,化危机为机遇,集中力量抓好组织收入工作。一是建立地方税收综合管理责任制度,堵塞税收漏洞,实现税收征管的法制化、规范化、科学化,确保财政收入及时足额入库;二是完善财税考核,坚持用科学发展观和正确绩效观指导财政工作,保证发展的可持续性;三是进一步健全非税收入管理机制。实行执收单位、代理银行、财政之间联网化管理,确保非税收入全面足额入库,努力实现保增长的目标。四是主动深入企业,了解企业生产经营情况,采取有针对性的措施,加强分类指导,努力帮扶企业度过金融危机。更加关注和支持三环、海螺等重点财源企业的帮扶工作,使其顺利实现产销计划和税收计划,为财政增收创造有利的条件。

(二)抓落实促民生。在落实和巩固民生工程政策措施的基础上,从拓宽公共财政覆盖面和提高公共财政保障水平两方面入手,本着量力而行、尽力而为、统筹兼顾、可持续发展的要求,精心组织,统筹安排、抓好抓实,积极向上争取民生项目资金,加大民生工程投入力度,确保新增财力的三分之二以上投向教育、社会保障、医疗卫生等民生领域,努力实现保民生的目标。

(三)抓保障促稳定

按照公共财政的要求,着力调整优化财政支出结构,切实解决广大人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是关注弱势群体,认真落实农民参加新型农村合作医疗,城镇居民和困难企业退休人员参加医疗保险、养老保险、认真落实*租房住房补贴政策,加大经济适用房的建设力度;二是关注农村,全面落实惠农补助政策,加大惠农资金一卡通发放进度,切实将*中央、国务院的惠农政策落实到位;三是创新农业劳动力培训的财政支持机制,市财政拨出培训专款,为自主创业的返乡农民提供免费的创业培训,为他们创业提供帮助,努力实现保稳定的目标。

(四)抓经济促发展

实施积极的财政政策,兑现各项财税优惠政策,重点推进承接产业转移,积极向上争取政策和资金,加大对工业园区企业的扶持力度;进一步完善中小企业贷款担保体系,解决企业融资难的问题;充分发挥财政资金的引导作用,引导社会资金加大投入,做大做强支柱产业;大力支持第三产业发展,提升第三产业在全市经济中的比重,促进物流业、服务业等向高层次提升,切实起到拉动内需促发展的作用。

(五)抓改革促创新

进一步明确财政改革目标,加快建立起结构合理、操作规范、运行高效、管理科学、公开透明的财政运行机制。完善综合预算、部门预算,创新预算编制方法,努力提高预算编制的科学性,使预算编制更加民主、透明,进一步扩大国库集中支付的单位范围和纳入国库集中支付的资金范畴,逐步将改革实施到所有的基层预算单位,以财政改革促进体制创新。

(六)抓队伍促效能

一是突出作*建设,规范行政行为。大力加强财政干*队伍作*建设,广泛开展公务员行为规范教育,以深化行政审批制度改革为契机,改进服务,提高效率。二是增强服务意识,强化服务职能,强化财政干*为人民服务的宗旨意识,以科学发展、和谐发展为出发点和落脚点,自觉做到主动服务、热情服务、急事急办、特事特办,不断增强大局观念、创新观念、服务观念、法治观念和责任观念,为做好新形势下的财政工作提供强有力的组织保障。

第4篇 2022年财政局上半年工作总结及下半年工作要点

半年来,在县委、县政府的正确领导,在县人大依法监督和县政协民主监督和上级财政部门的大力支持下,全县各级财税部门认真贯彻落实十七届三中全会精神,以科学发展观为指导,认真贯彻落实省、市、县财税工作会议精神,紧紧围绕县十届人大三次会确定的2022年度财税收入目标任务目标,以及“三个一百”支出任务,狠抓收入,优化支出结构,强化财政

第5篇 市财政局上半年工作总结范文

一、上半年工作总结

今年以来,在市委、市政府和上级业务部门的正确领导下,财政部门面对金融危机的冲击和国家金融与房地产宏观调控政策的影响,发挥自身职能作用,突出开源节流、增收节支主题,准确把握形势,坚持科学依法理财,促进了城乡经济社会事业统筹发展。上半年,全市实现财政总收入25.8亿元,其中地方财政收入16.1万元,分别比上年同期增长27.1%和28.3%。半年来主要做了以下几个方面的工作:

1、培植壮大财源,全力支持经济发展。通过政策引导、资金扶持、多极支撑、多点带动的方式,大力支持市委、市政府转方式、调结构的决策部署,推动高端高质高效产业发展,培植壮大财源。积极帮助企业向上级争取技术改造、产品结构调整、节能技术、治污减排等上级扶持资金8183多万元,促进企业提升装备水平,提高产品科技含量,增强企业的核心竞争力;继续落实市里出台的经济发展激励政策,市财政拿出5亿多元资金,用于落实市里出台的鼓励企业科学发展、退城进园、旧城改造、楼宇经济等扶持政策,带动全市的汽车制造、纺织服装、食品加工等传统支柱产业换代升级,助推生物工程、精细化工、节能环保等新兴产业快速成长,繁荣发展现代服务业;做大做强舜域、舜邦两个融资担保公司,为同翔机械、四达工贸等35家中小企业提供担保贷款2.52亿元,推动中小企业加快发展,并积极推进信得科技、美晨科技、希努尔男装等企业上市工作;针对今年国家规范整顿地方政府融资平台的形势,积极拓宽融资渠道,利用国有资产经营总公司及其下设的水务集团、旅游开发公司等从国家开发银行及其他商业银行等金融机构争取贷款11.55亿元,支持农村道路建设、山区基础设施、高新技术孵化器、恐龙谷、工业品展览馆、城市道路扩建等12个重点工程项目建设,全力支持城乡基础设施建设,真正把经济发展的成果反映到财政增收上来。

2、强化收入征管,促进财政收入持续稳定增长。组织开展了财源调查分析,及时准确把握重点行业和骨干企业税源动态,全面掌握宏观经济形势对我市重点企业的影响程度,摸清全市税源底数;完善综合治税网络,进一步加强社会综合治税,充分挖掘增收潜力,严厉打击使用非正规票据行为,突出抓好建筑与房地产业、房屋租赁业等税收的征管,使其成为新的税收增长点;对投产达效的工业和服务业大项目税收,跟踪管理,强化税收征管,确保应收尽收;对 2022年以来市里出台的工业、商贸、楼宇和旧城改造项目建设以及享受优惠政策情况进行核查清查,共涉及162家企业、251个项目,促进了部门依法行政、依法理财。上半年共实现税收收入13.4亿元,比上年同期增长31.4%。规范非税收入管理,出台《政府非税收入管理暂行办法》,将行政事业单位取得的经营服务性收入和所属协会、学会等社会团体取得的收入全部纳入了非税收入管理范围;完善“收支两条线”和票款分离机制,加大城市基础设施配套费、污水处理费要征缴力度;开展土地清理普查,增加政府土地收益和土地使用税。上半年,全市实现非税收入7.3亿元,比上年同期增长167.5%。通过加强收入征管,真正把治税管费成效反映到增强财政实力上来。

3、突出民生保障,真正把*和政府的惠民政策落到实处。通过从严控制用水、用电、用油等一般性开支,*政**公用经费继续压缩5%,取消临时预算,项目支出原则上按零增长控制,集中财力保障教育、农业、医疗卫生、社会保障、生态环保、治污减排等以民生为重点的社会事业发展,确保各项民生政策落到实处。上半年,全市完成社会事业支出9.7亿元,比上年同期增长16.9%,占财政支出的64.7 %,其中教育支出4亿多元,主要用于农村义务教育保障、特困家庭学生生活补助、提高城市学生公用经费标准、教师工资挂钩等;“三农”支出1.1亿多元,重点用于病险水库除险加固、畜禽疾病防治防疫、山区绿化、能繁母猪保险和补贴、政策性农业保险等;医疗卫生支出 8558万元,主要用于提高新型农村合作医疗财政补助标准、城镇居民医疗保险、城乡大病医疗救助等;社会保障支出9605万元,用于城市和农村最低生活保障、五保老人供养、敬老院建设、优抚对象生活补助等;生态环保、科技文化等其他重点支出1亿多元,促进了社会事业和谐发展和城乡一体化进程;争取上级财政农业综合开发资金2120万元,围绕山、水、林、田、路综合治理,切实搞好规模化、区域化、高科技开发,主要实施了贾悦镇万亩水毁工程修复项目建设、林家村镇障日山系麻姑馆小流域综合治理项目工程和落实产业化经营项目等。

4、加强财政监管,提高财政经济运行质量。牢固树立科学化、精细化管理理念,注重运用现代化的管理方式和管理手段,从创新制度、规范办法、完善机制入手,积极探索科学理财的新思路、新机制、新方法,向管理要质量、要效益。研究制订了《政府非税收入管理暂行办法》、《政府投资项目监管暂行办法》和《水资源费、污水处理费和河道工程维护管理费征收使用管理暂行办法》,搭建了全市行政事业单位资产管理平台,进一步规范了管理程序,完善了审批手续,增强了政府宏观调控能力。如在财政投资评审方面,严把了事前预算评审关、事中跟踪控制关和事后结算审核关,强化“三个阶段控制”,在一些大的政府投资项目上落实“三级审核制度”,最大限度节省了政府投资,确保了项目工程质量和资金使用效益,上半年完成财政投资项目评审34项,评审额52577万元,审减额8140万元,审减率达15.5%。财政监督方面,开展了农业综合开发、库区移民补贴、扩大内需、社保、公共安全教育和农林水事务中央财政支出等专项资金铁检查等,确保了资金专款专用和使用效益;在财政内部开展了乡镇财政执法大检查和合并单位的财务移交工作,并进行了**内部审计,真正把加强财税监督落实到规范财税秩序、严肃财经纪律上来。

5、盘活国有资产,实现政府收益最大化。加大土地储备力度,抓住农村居住点土地综合整治的有利时机,支持加快农村社区非中心村居民向社区中心村聚集融合步伐,扩大农村与城区土地置换数量,将置换的城区土地加以储备,实现土地资源增值,增加政府收益,通过调查摸底,将城区及潍河两侧26宗共约9000多亩土地纳入了土地储备范围,上半年以拍卖(挂牌)方式出让国有土地使用权38宗,总面积1553.9亩,实现土地总收益 10.11亿元,政府净收益2.34亿元;以市场化手段,盘活全市的矿产、水、砂、林木等资源,实现资源效益最大化,上半年实现砂矿收益930万元;进一步加大楼宇项目的管理和销售力度,上半年共完成商业及住宅销售额1000多万元。

二、下步工作措施

下半年,我们将围绕全省财税工作会议精神和市委、市政府的经济工作部署,以科学发展观为统领,抢抓机遇,创新思维,着力抓重点、攻难点、突关键,不断推进财政工作科学发展、率先发展和跨越发展。重点抓好以下几个方面:

一是以“转方式、调结构”为核心,培植壮大财源。按照上级业务部门和市委、市政府的总体部署,立足诸城产业优势和发展实际,进一步拓展财源建设思路,充分发挥职能作用,创新促进产业发展模式和资金使用方式,努力巩固壮大支柱财源,培植做强特色财源,注重抓好新兴财源,推动政持续增收和经济快速增长,为打造区域经济文化消费中心提供有力保障。在积极运用和落实好上级各项扶持政策的同时,我们将充分发挥财政政策和财政资金的引导、带动和放大作用,大力支持高新技术产业、新兴产业、低碳经济以及现代服务业发展。

二是以“挖潜力、控支出”为主线,大力增收节支。收入方面,积极拓宽增收渠道,充分挖掘增收潜力,进一步完善社会综合治税网络,落实协税护税和纳税举报奖励制度,严格控制缓缴税款的审批,继续拓宽非税收入管理范围,加大非税收入日常稽查力度,完善土地储备办法,强化土地控管,抓好城区土地清查和农村土地综合整治,扩大土地储备量,努力增加土地收益;综合运营好城市资源,切实提高国有资产经营效益。支出方面,牢固树立“节支也是财源”的观念,从严控制一般性开支,*政**公用经费继续压缩5%,取消临时预算,项目支出原则上按零增长控制,集中整合一切财力用于重点事业发展。

三是以“惠民生、促和谐”为重点,统筹城乡发展。在财政资金紧张、支出压力较大的情况下,把保障民生作为第一导向,优先考虑民生、优先保障民生,合理运筹资金,加大对农业、义务教育、社会保障、农村社区、生态环保等重点民生领域的投入,确保各项惠民政策落到实处、取得实效。下半年要进一步落实好上级出台的各项强农惠农政策,对提高农村低保标准、提高新农合补助标准、增加城乡居民基本医疗保险补助、基本药物制度改革等予以重点保障,确保民生政策执行的可持续性和实效性,推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展。

四是以“求创新、重绩效”为关键,依法科学理财。继续深入推进“财政管理年”活动,梳理乡镇财政执法检查和**内审中发现的问题和不足,有针对性地健全完善各职能科室、重点岗位和关键环节等方面的内控制度,增强内部制约和监督;探索建立财政支出绩效评价体系,明确支出绩效评价内容、绩效指标和标准,强化支出管理责任,提高财政支出效益,努力打造节约型财政;推进事业项目运行经费保障机制创新,引入市场化手段,能拍卖的拍卖,能出租的出租,多元化筹集资金保障运行;加强财政投资评审和专项监督检查,杜绝挥霍浪费及低效使用财政资金行为,做到事前控制、事中监督、事后问效,促进财政资金规范、高效使用。

(编辑:华华)

第6篇 2022年市财政局上半年工作总结范文会议讲话稿

同志们:

召开这次会议,主要目的是回顾总结上半年财政工作,进一步明确下半年财政工作目标,动员全局干*职工统一思想,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政工作任务,为全市经济社会实现跨越式发展提供充足的财力保障。下面,我就上半年财政工作情况和下半年工作安排讲几点意见。

一、上半年财政工作回顾

(一)收支规模持续增长,财政实力进一步增强。

今年上半年,全市经济运行呈现出工业生产稳步增长、投资高位运行、市场繁荣活跃的良好局面,经济的平稳运行,带动了财政收入的较快增长,全市财政预算执行情况良好,财政收入超过均衡进度,实现了时间任务“双过半”的目标。1至6月份,全市大口径财政收入累计完成223436万元,完成预算的57.46%,比上年同期增长28.44%。全市一般预算收入累计完成81188万元,完成年初预算的59.57%,比上年同期增长42.81%。其中:市级财政收入累计完成27887万元,完成年初预算的54.22%,比上年同期增长41.19%;县区级财政收入累计完成53301万元,完成年初预算的62.81%,比上年同期增长43.67%。上半年全市财政支出也有了较快增长,保民生保重点等支出需要得到有效保障,财政支出累计完成322578万元,为变动预算的56.19%,比上年同期增长29.44%,其中:市级财政支出82114万元,为变动预算的56.64%,比上年同期增长43.82%。

(二)发挥公共财政职能,支持社会各项事业发展。多方筹措资金,创新服务举措,全力支持社会主义新农村建设。一是落实各项支农惠农政策。及时下达拨付粮食直补和农资综合直补资金,全市15076万元补贴资金已全部拨付到位,兑付率达95%以上;继续实施家电下乡政策,兑付补贴资金1634万元;及时兑付摩托车下乡补贴资金,认真清算汽车下乡及汽车以旧换新政策及补贴资金;积极筹建市级储备粮,目前已建立市级储备粮750万公斤,落实利息费用补贴88.95万元。二是积极支持三农发展。拨付草食畜牧和蔬菜产业发展专项资金1000万元,市级农业专项900万元,新农村建设资金600万元,奶牛专项200万元,农运会专项200万元,农民增收专项资金200万元,农民专业合作组织项目资金100万元,大环境绿化资金1000万元,县区水利工程公益性资金252.2万元,小型农田水利重点县市级配套资金100万元。三是加强惠农资金的管理。全市通过“一折统”落实到农户各类惠农资金28008.55万元,切实保障了农民收入,提高了农民生产生活水平。四是全面推进村级公益事业一事一议财政奖补试点工作。上半年,共实施农村公益事业建设项目200个,项目总投资11669万元,受益人口119815人;实施一事一议财政奖补资金共计9315万元。通过开展农村公益事业建设“一事一议”财政奖补工作,农村生产生活条件得到了极大改善,干*服务群众的能力进一步提高,*的强农惠民政策得到进一步落实。五是积极开展农业综合开发项目建设。1-6月份共落实土地治理项目7个,总投资4747万元,比上年增长36.8%;落实农业综合开发产业化经营项目4个,争取农业综合开发财政资金133万元。

2、加强资金调度,支持教育重点工程和城市基础设施建设。落实“两免一补”配套资金,使全市农村义务教育阶段学生全部享受“两免一补”政策;筹措中小学校舍维修配套资金,支持改善教学条件,提高办学水平。上半年,我市教育支出达8790万元,比上年增加2874万元,增长48%。落实农村义务教育段两免一补资金2205.84万元;农村义务教育阶段学校公用经费1477万元;农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助费424万元,使4207名农村困难寄宿生享受了生活补助,占所有在校寄宿生的84.6%;落实城市学生免杂费资金893万元,41241名城市学生享受了免除学杂费的政策。同时对城市享受最低生活保障和残疾人家庭的10446名义务教育阶段中小学生全部实行了“两免一补”政策;分解下达中等职业学校国家助学金345万元,2630人享受了中职国家助学金;分解下达高中国家助学金390万元,有5196名高中家庭经济困难学生享受了资助,占高中学生17495人的29.7%。

3、按照构建和谐社会的总体要求,加大对社会保障事业的扶持力度。积极支持基层医疗卫生机构综合配套改革,全面构建公共财政体系,及时拨付社会保障资金,确保养老保险、失业保险、医疗保险、就业再就业、城乡低保、医疗救助等资金及时足额到位;加大社会保障力度,争取上级各类社会保障资金70629万元,基本保证和满足了全市社会保障工作的资金需要。全市参加新农合的人数达124.04万人、参合率为96.67%;推进乡镇卫生院和村卫生室药品零差率,全面推行基层医疗卫生绩效考核制度,完善城市公共卫生服务体系;积极争取中央*租住房保障专项补助资金802万元、中央补助公共租赁住房资金27万元、新建*租住房省级补助1477万元,确保*租住房新建工程顺利进行,使住房困难家庭享受到住房保障。

第7篇 2022年财政局上半年工作总结及下半年工作思路

现将区财政xx年上半年工作总结及下半年工作思路汇报如下:

一、上半年主要工作

(一)基本情况

xx年是“xxx”规划的收官之年,是“三个发展”的启动之年,是江北新城建设的关键之年,当前的宏观经济形势极其复杂,各种积极变化和不利影响此长彼消,短期问题和长期矛盾相互交织。年初以来,全区上下在区委、区政府的正确领导下,继续积极应对国际金融危机,解放思想,迎难而上,共克时艰,使全区经济和社会事业保持了健康的发展,财政工作也稳步推进。1—5月份,全区地方财政总收入完成23.13亿元,完成年初预算的47.4%,同比增长34.1%。其中:地方一般预算收入完成15.42亿元,完成年初预算的47.9%,同比增长31%。

(二)主要工作

1、增收入,蓄后劲。一是及时采取应对措施。密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化,认真分析影响我区收入的各种不利因素,充分发挥财政杠杆作用,保证财政收入平稳增长。二是努力完善目标考核责任制。将收入任务分解落实到部门和镇街,并纳入年终考核,充分调动各级部门征收积极性,确保财政收入及时入库。三是继续加强收入态势跟踪。与税务部门建立月会联系制度,每月针对收入情况进行座谈、分析,针对出现的问题进行分析、总结,采取有效措施,加强收入征管,确保税收应征尽征,不征过头税。四是严格非税收入管理。深化“收支两条线”管理改革,建立和完善非税收入收缴管理系统,抓大控小,积极挖掘非税收入潜力。五是培育重点产业,蓄发收入后劲。加快先进制造业和现代服务业发展,重点打造现代商贸、软件信息等高端产业,积极支持江北新城和桥林工业新区建设,继续抓好房地产市场的培育。

2、保支出,突重点。一是确保重点工程资金支出。xx年,重点工程财政资金投资计划总额为20.23亿元,1-5月份,重点工程资金专户累计拨入资金57062万元,其中:省市补助资金97万元,区财政资金53026万元,完成年度计划的26.2%,自筹及其它资金(开发区道路工程)2734万元;专户累计支出资金53990万元。二是大幅增加社会保障支出。目前,我区共有8855名参加基本生活保障失地农民领取生活补助及基本生活保障金,4179人领取养老生活补助;新农村参保登记人员共有7.38万人,新农保参保率达93.98%;我区1600多名下岗、内退职工及6800名困难企业退休职工的基本生活费均按时发放。三是做好教师绩效工资发放工作。xx年预算安排义务教育教师绩效工资4.1亿元,确保了我区57所义务教育学校5744名教师基础性绩效工作得以按月发放。

3、推改革,促管理。一是积极推进国库管理制度改革。在60家单位改革试点的基础上,不断扩大财政集中支付试点范围;拟定公务卡结算方式改革的试行方案,调试相关的软件系统,随着刷卡条件的日益成熟,积极推行公务卡结算方式的改革,并为推进国库支出业务的无纸化改革进程做好前期工作。二是建立健全“万顷良田与增减挂钩”资金管理制度。通过调研、与各镇街实施单位进行沟通,拟定浦口区“万顷良田与增减挂钩”资金管理办法与资金拨付流程。设立银行专户,积极筹措“万顷良田与增减挂钩”所需资金。三是推进重点工程资金管理创新。要求项目建设单位严格按照投资概算控制项目建设规模,定期对在建重点工程进行实地检查,强化基本建设项目固定资产移交管理,督促各建设单位及时办理竣工财务决算,规范固定资产移交程序,强化项目成本核算,对重点工程拆迁资金及时进行结算,加强工程完税发票及完税凭证审核,严格控制区内税源外流。四是启用行政事业单位资产管理信息系统。按照省、市财政部门的统一部署,5月,在做好前期工作准备、网络平台建设的基础上,开展了浦口区行政事业单位资产管理信息系统培训工作,共培训三批次265人,在区本级行政事业单位全面启用了资产管理信息系统。

4、抓融资,拓渠道。一是配合“解包还原”。积极配合各贷款银行,按照银监会先后出台的《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理办法》,认真开展落实“解包还原”工作,对贷款项目资金使用进行清理检查,加强对信贷资金的贷前贷后管理。二是拓宽融资渠道。加强与金融机构的联系,积极争取银行资金,配合我区成立的江北城市建设发展有限公司,探索bt、bot和信托贷款等融资新模式,并不断加大平台建设力度,努力为实现企业债券融资奠定基础。

5、强监管,重督查。今年上半年,按照工作计划及时组织开展项目资金检查,分别对12个单位开展专项检查。一是对区法院xx年罚没收支情况检查;二是对区医保中心xx年度城镇居民基本医疗保险收支情况检查;三是对区8个镇街xx年高效设施农业专项资金情况检查,涉及到23个经济合作社或村委会。并根据检查情况,及时总结,编写财政监督检查报告。

尽管年初以来我区经济建设和社会各项事业保持了平稳的增长,财政工作也稳步推进,但是我们也清醒地认识到,我区在财政经济运行中仍然存在一些不容忽视的问题:一是财政总量小。财政收入规模不大,新经济增长点不多,财政实力不强。二是收入结构不合理。房产税、基金收入和外协税源占财政总收入比重较大,二产企业税收偏低,可用财力少。三是支出压力依然很大。低保、卫生、教育、社会保障、新农村建设以及城市规划管理等方面的硬性支出增长较快。四是镇街财政发展不平衡,可用财力偏低。五是在全国信贷有所收紧的新形势下,融资工作面临较大压力。

二、下半年工作思路

下半年面临的任务依然很重,困难仍然很多。为确保今年的各项财政工作任务的顺利完 成,我们将更加振奋精神、鼓足干劲,重点抓好以下几个方面的工作。

(一)全力以赴抓收入。下半年,我们将紧紧围绕区委、区政府下达的一般预算收入增长18%的工作目标,进一步强化收入组织工作,力争财政收入规模实现新跨越。一是抓征管措施落实。进一步完善组织收入目标责任制,加强财税部门联动,协调解决征收矛盾和问题,确保应收尽收。二是抓财政收入进度。层层分解财政收入任务,强化过程管理和检查考核,努力做到税收收入及时足额均衡入库。三是抓财政收入质量。进一步完善财政收入考核办法,更加注重对收入结构和质量的考核,促进财政收入持续稳定健康增长。坚持扩张总量与优化结构并重,努力提高财政收入占gdp的比重、一般预算收入占财政总收入的比重、产业税收占一般预算收入的比重、落户型企业税收占产业税收的比重,有效促进地方可用财力增长。

(二)积极努力培税源。继续加大对工业企业的扶持力度,积极培植新税源,保证重点税源企业的可持续增加。根据中央财政政策的取向,进一步调整财政性资金使用方向和结构,大力培植财源;在安排使用财政建设性资金方面,提高对工业经济的投入和扶持力度;加大对城市基础设施的投入,进一步改善投资环境。加强对重点税源企业的服务力度,促进更多的重点税源企业在我区安家落户。

(三)迎难而上搞融资。今年,随着银监会出台《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理办法》,项目融资工作的开展受到了一定制约,银行对贷款项目资料收集的完整性提出了很高的要求,我们将迎难而上,从项目的立项、可研、环评到项目的规划许可、用地规划、施工许可等方面不断来完善手续,并认真开展落实好“解包还原”工作。根据融资意向及融资计划,按照新增贷款需要土地抵押、担保的要求,将继续加大与高新开发区的互保,加大与土地储备中心联系,解决担保抵押问题,做好贷款申报各项工作。

(四)不遗余力促改革。一是关注《预算法》的修订,掌握修订后的实质精神,结合我区实际情况,着手研究xx年部门综合预算编制办法。二是做好非义务教育及事业单位的绩效工资改革。重点关注南京市出台的相关改革政策,认真研究领会政策精神,积极配合区人事局、组织部、纪委等部门,认真做好绩效工资改革资金的测算、筹集和发放工作,确保改革政策及时落实到位。三是商定出台《浦口区科技基金管理办法》。针对已经获得市级以上专项经费支持,并且有区县政府资金配套要求的科技项目,协调区科技局,拟定《浦口区科技基金管理办法》,鼓励企业积极争取上级资金,服务浦口经济发展。

三、对区委工作的意见和建议

1、建议严格控制一般预算支出的追加项目,确保今年一般预算支出按计划进行。

2、建议下半年从紧控制财政支出,从严从紧控制一般性支出,把有限的资金用在刀刃上。

第8篇 2022年财政局上半年工作总结及下半年工作计划

1~6月,全区地方公共财政预算收入完成215754万元,为区人大通过年初预算xxxxx万元的49.89%,增收xxxx万元,增长12.06%(比上年同期,下同)。其中,区级地方公共财政预算收入xxxx万元,为预算55.95%,增收xxxx万元,增长15.78% ;镇级地方公共财政预算收入xxxx万元,为预算45.44%,增收9269万元,增长8.90% 。全区地方公共财政预算支出274240万元,为区人大通过年初预算xxxx万元的56.16%,增支xxxx万元,增长18.94%。其中区级地方公共财政预算支出xxxx万元,为预算xx.29%,增支xxxx万元,增长32.35%;镇级地方公共财政预算支出xxxxx万元,为预算40.96%,减支xxx万元,下降x.10%。

上半年,我局突出抓好如下五方面工作:

一、实施积极财政政策,支持促进经济发展

面对国内外经济不稳定、区内实体经济增长乏力等不利因素,全区各级财政部门继续实施积极的财政政策,加大财政政策、资金扶持力度,支持促进经济稳步发展,培植壮大地方财税源。一是落实本级财政扶持政策资金。根据政府出台《xx区发展先进(装备)制造业工作方案》、《xx市轨道交通车辆配套产业发展扶持办法》和《关于加强自主创新构建科技xx的决定》、《印发关于促进造纸产业加快发展的若干措施的通知》等多项扶持政策,落实财政扶持措施,做好本级财政扶持资金审拨和监管。全年预算安排企业发展、自主创新科技、造纸产业专项扶持、旅游产业发展、外贸发展、鼓励外经贸发展、经济发展、节能专项、实施技术标准战略专项、“新网工程”建设专项等10项资金共xxxx万元,1~6月已落实安排资金2310万元。二是落实上级财政扶持企业专项补助资金。1~6月已拨付省级产业结构调整专项、省级服务业发展专项、省节能专项、省级价格调节基金扶持“三项建设”项目补贴、省级科技专项、中小企业发展专项、省级工业设计发展专项、市谭江水资源保护专项、市级价格调节基金扶持平价商店建设补贴项目、xx市特色产业改造提升专项、省级促进进口专项资金鼓励重要物资进口贴息项目等11项资金共5354万元。三是加大重点工程项目建设投入。预算统筹安排政府重点工程项目建设资金,推进城市、交通、水利等基础设施重点项目建设。1~6月共投入城建交通等项目建设资金3.19亿元,在路网建设方面,支持推动新中一级公路三江睦洲段、会七线改造工程的续建;加快银鹭大桥、无限极大桥、小冈大桥扩建、疏港路二期等一批工程的建设进程;大力推进xx大道xx段工程,使xx大道xx段五邑路至三江段新建工程今年如期动工建设。在水利建设方面,加快推进江新联围大洞口水闸、江新联围会城涝区排涝综合整治(首期—3)东甲蓢交站闸、三江镇深吕泵闸工程等续建工程建设进程。在城市环境基础设施建设方面,支持推进人民会堂广场周边环境升级改造和盆趣园、新濠景酒店片区升级改造、人民球场地下停车场、艇仔湖公园等工程建设。四是抓好政府融资工作。根据区重点工程项目资金需求及部分相对成熟融资项目,制定政府融资计划,举办政府融资推介会,加强与金融机构联系沟通,转变融资思路,创新融资方式,拓宽融资渠道,积极推进政府融资。上半年已成功办理融资项目3项,获批额度5.5亿元,已提款1.3亿元。这些资金筹集,将较好地补充财政预算用于重点项目资金不足,为推动新一轮经济发展提供更多财力支撑。五是密切配合“交通大会战”,做好重点项目征地资金安排。按照政府征地工作方案,做好征地费用预算,制定征地项目资金管理办法,合理安排补偿资金,加快完成征地拆迁工作,确保重点项目顺利推进。上半年,落实安排xx大道xx段、银鹭大道、七堡大桥扩建、县道x542线李锦记至七堡段改造、南新区疏港路、江罗高速公路等重点建设项目征地拆迁补偿资金及会城街道留用地租金共1.33亿元。

第9篇 财政局上半年工作总结范文

财政局上半年工作总结】

市财政局 xxxx年 年半年工作总结 上半年,我市财政工作在市委、市政府的正确领导和上级财 政部门的指导下,以科学发展观统领财政工作,以构建公共财政 体系为核心, 紧紧围绕增收与节支两大主题, 大力组织财政收入, 严格控制支出,落实各项惠民政策,加强财源建设,强化财政监 督,提高资金使用效益,各项财政工作稳步推进。

一、上半年财政收支执行情况 (一)一般预算收入完成情况 截止 6 月底,全市一般预算收入完成 万元,占全年收入计 划的 万元。

分结构完成情况

税收收入完成 万元,占全年收入计划 分结构完成情况

税收收入 的 %,超平均进度 个百分点,同比增长 %,增收 万元,税收占 一般预算收入的比重为 %。非税收入 非税收入完成 万元,占全年收入计 非税收入 划的 %,超平均进度 个百分点,同比增长 %,增收 万元,占一 般预算收入的比重为 %。

分部门完成情况:上半年,国税部门 国税部门完成 万元,占全年收 分部门完成情况 国税部门 入任务的 %,高于平均进度 个百分点,同比增长 %,增收 万元。

地税部门完成 万元(包括契税和耕地占用税),占全年收入任务 地税部门 的 %,超平均进度 个百分点,同比增长 %,增收 万元。财政部门 财政部门 %,超平均进度 个百分点,超收 万元,同比增长 %,增收1 完成 万元,占全年收入任务的 %,超平均进度 个百分点。国税、 地税、财政部门组织的收入分别占全市一般预算收入总量 的 %、 %、 %。

分市县完成情况:上半年,市县两级一般预算收入均实现了 市县完成情况

完成情况 时间过半任务超半,其中:市本级一般预算收入完成 万元,占全 年收入计划的 %,同比增长 %,增收 万元;县级一般预算收入完 成 万元,占全年收入计划的 %,同比完成 万元增长 %,增收 万 元。

(二)一般预算支出完成情况 截止 6 月底,全市一般预算支出完成 万元,同比增长 %, 增支 万元,较好地保证了全市经济社会各项事业发展的需要, 撑起了全市经济社会发展的一片蓝天。

(三)财政收支运行特点 一是财政收入增长较好。

财政收入增长较好。

收入增长较好 上半年,我市财政收入短收、支出大幅 增加,财政收支平衡难度极大。为了缩小财政收支平衡差距,我 们及时对影响财政收入的各种因素进行详细调查和测算, 制定增 收节支措施。按照“保工资、保运转、保民生、保稳定”的原则, 千方百计筹集资金,积极落实*和国家的各项民生政策。在收入 方面,加强税收征管,做到应收尽收。

上半年, 我市财政投资评审中心 二是投资评审得到进一步强化。

投资评审得到进一步强化。

紧紧围绕全市中心工作,突出和市重点项目建设,促进预算支出2 管理科学化、精细化,克服人员少、任务重等诸多因素,积极有 效地开展财政投资评审工作,取得较好成绩。截止 6 月底,共完 成工程项目评审个, 送审金额万元, 审定金额万元, 审减额万元, 审减率%,切实发挥了严把关、强监督,为政府节省开支的目的,财 政评审的作用日渐显现。

三是财政保障能力实现新提升。坚持以人为本的理财思想,把 财政保障能力实现新提升 全市人民的呼声作为第一信号,把保障人民的要求作为第一目 标,积极调整支出结构,努力增加社会保障、农业、教育、科技 以及公检法等重点支出, 法定支出增幅均超过了一般预算收入的 增幅;财政预防自然灾害的应急能力和支持“双十”工程建设的 支撑能力进一步增强,尤其是按政策落实中小学生均公用经费, 支持农村中小学校舍维修改造、 卫生院改造、 农村安全饮水建设、 敬老院建设、 “村村通”建设以及公检法司配套设施建设等,维 护了社会大局稳定;加大破产企业下岗职工“三金”发放及再就 业工作的投入力度,突出做好企业军转干*生活待遇落实工作, 全面推行城市低保与农村低保实名制发放, 扩大了社会保障覆盖 面,发挥了“减震器”和“安全网”作用。

四是财政改革创新迈上新征程。以构建公共财政体系为主要内 财政改革创新迈上新征程。

容的财政管理制度改革取得新进展。国库集中支付初步形成“收 入一个笼子、 支出一个口子” 的管理格局, 国库集中支付 亿元,其中直接支付 亿元,授权支付 亿元,构筑起财政资金运行的 “直3 通车”和“安全网” ;政府采购“阳光操作” ,采购范围、规模进 一步扩大,采购金额 万元,涵盖三大领域, 首次实现工程类采购 万元,零的突破;非税收入“票款同步” ,全年实现非税收入拉动了财政收入增幅, 将经营服务性收费纳入管理, 彻底实现 “收 支两条线”“乡财县管”“村财乡理”“校财乡管”纵深拓展, ; 、 、 规范了财政收支行为;政府收支分类改革新旧科目同步启动,国 家公务员工资制度改革、农村新型合作医疗试点测算到位,改革 产生了良好的政治效应、经济效应和社会效应。加强资金安全的 财政监督检查 二、我市财政预算执行中存在的问题 一是市级财政配套资金困难。国家发改委立项批准我市三年 一是市级财政配套资金困难 配套资金困难 期间建设*租住房套,其中:年套,年套,年套。*租住房建筑 标准为每套平方米,年套建筑总面积为平方米,中央财政按元/ 平方米补助,补助资金亿元已到位。按目前住房建筑单位造价计 算, 市级需配套资金元/平方米, 年*租住房市级需配套资金缺口达亿 元。

二是收支平衡困难较多 由于强降雨、 泥石流的毁灭性破坏, 二是收支平衡困难较多。

收支平衡困难较多 我市境内部分省道、市道、乡道、村道毁损严重。在市委政府的 安排下,投入大量人力、物力和财力,想尽各种办法,完成了上 述路段的路基、路面、桥涵、挡防排水工程等修复工作,重建资 金需求日益突出。4 三是政府性债务规模较大。

三是政府性债务规模较大。由于市级财政困难,一些部门不 得不举债搞建设,今年的政府性债务审计,使政府性债务浮出水 面,规模较大,影响了财政运行,加大了财政风险。

三、下半年工作措施和打算 下半年财政工作形势十分严峻,任务更加繁重,责任非常重 大。我们将坚定信心,奋力拼搏,紧紧围绕市委确定的经济工作 目标,积极工作,埋头苦干,确保全年财政收支目标任务圆满完 成。

突出工作重点。牢固树立以支持发展促进财政增收的生财 突出工作重点 观。

狠抓收入征管, 努力增加财政收入。

对重要产业、 重点项目、 重点税源企业进行集中持续扶持,加大财源建设力度,做大税源 基础; 积极争取和落实各项专项资金, 确保资金安全、 高效运行。

研究和探索专项资金整合使用办法,提高使用效率;加大向上级 争取资金的力度,特别是一般性转移支付的争取力度,以缓解我 市财政运转困难的现状。

深化财政改革。继续深化财政体制、行政事业单位国有资产 深化财政改革 管理、政府采购、部门预算、国库集中支付制收入分配制度等改 革,提高理财水平。

加强财政监督。以各种民生工程资金监督检查为重点,加强 加强财政监督 对项目管理使用情况的跟踪检查,对违规违纪问题严肃查处,确 保资金使用效益。加强对政府性投资项目、重建项目的投资评审5 和重大项目的监管,节减政府投资成本。

改进**作*。

特别是对当今的基本方针、 改进**作* 一是要加强学习, 政策和业务知识理论的学习和更新,要向那些干得好的老同志、 老*员学习,不耻下问;二是要加强*性修养,严格要求自己; 四是继续加强领导干*和**作*建设, 继续加强对权力运行的 监督制约;五是加强**行政效能建设。真正做到:热爱本职, 坚守岗位;清正*洁,自律律人;取长补短,完善自我;服从安 排,严肃纪律;严以律己,以身作则,不断提高做好本职工作的 能力水平,努力把全市的财政财务工作推上一个新的台阶。6

财政局上半年工作总结】

xx 县财政局 关于 xxxx年 年上半年工作完成情况及下半年工作部署的 汇 报今年上半年,在县委、县政府的正确领导下,我局认真贯 彻落实县委十届二次全会精神,牢牢抓住“稳中求进、转型升 级” 的工作主线, 各项工作进展顺利, 财政收入实现较快增长, 重点支出保障有力, 为实现建设富强美好、 人民满意自治县目 标提供了财力支持。

一、上半年财政收入完成情况。

1、一般预算收入完成情况 截止 6 月底,全县财政收入累计完成 74232 万元,占全 年任务的 78.1%, 比去年同期增收 22050 万元, 增长 42.26%。

其中:地方收入累计完成 45828 万元,占全年任务的 85.5 %, 比去年同期增收 15592 万元,增长 51.57%。财政总收入及地 方一般预算收入增速连续 4 个月居全市第一。

——分部门完成情况:国税系统完成 21160 万元,占全 年任务的 70.5%,同比增收 6864 万元,增长 48.01%;地税 系统完成 44942 万元,占全年任务的 72.5%,比去年同期增 收 10787 万元,增长 31.58%;财政系统完成 8130 万元,占 全 年 任 务 的 271% , 比 去 年 同 期 增 收 4399 万 元 , 增 长 117.89%。1 2、地方政府性基金收入完成情况 截止 6 月底,我县地方政府性基金收入完成 27045 万元, 占年初任务(60760 万元)的 44.51%,其中:城镇公用事业附 加收入 220 万元; 农业土地开发资金收入 274 万元; 国有土地 使用权出让收入 26466 万元;彩票公益金收入 84 万元。

二、收入特点及重点税源企业变化发展情况 1、制造业小幅增收,税收贡献率持续下滑。受国内外经济 环境影响, 我县制造业呈现有增有减的趋势, 上半年共实现税 收 10179 万元,同比增收 1027 万元,增长 11.22%。占税收总 量的 15.4%,比去年同期下降 3.4 个百分点,排在房地产业和 建筑业之后。

一是传统食品加工业保持稳定增长。

如福喜食品 有限公司主要生产麦当劳产品, 销售价格从去年年底逐步提升 价格,且去年又新增一条熟食生产线,现已正常运行投产,上 半年累计纳税 1925 万元,增收 1239 万元,增长 181%;阿果 安娜水果公司纳税 578 万元,增收 137 万元,增长 31%。二是 金属压延业全面减收。

受宏观调控影响, 钢材市场竞争日趋激 烈,销售价格不断下滑,利润空间缩小,导致企业利润下降。

截止 6 月底累计纳税 2061 万元,比去年同期减收 1002 万元, 下降 32.71%。如 xxxx 实业有限公司今年上半年销量、销售收 入大幅减少,致使企业效益严重下滑,目前仅纳税 385 万元, 比去年同期减收 1354 万元,下降 78%;xx 钢铁制品有限公司2 虽然销量和收入有一定增长, 但由于进销差价的减小, 造成企 业效益空间进一步压缩, 目前累计纳税 858 万元, 比去年同期 减收 50 万元,下降 6%;xx 工贸有限公司累计纳税 532 万元, 同比减收 244 万元,下降 31%;河北 xxxx 精细冷轧板带有限 公司累计纳税 150 万元, 比去年同期减收 135 万元, 下降 47%, 这两家公司与上述两家减收因素相同。

2、 房地产业基本持平。

我县房地产企业整体特点是缺乏 规模楼盘,呈现 xx 一家独大的局面。在整体楼市不旺的大形 势下,xx 房地产项目依靠价格优势和营销手段,使房地产行 业基本维持了去年同期水平。

6 个月, 前 我县房地产企业累计 纳税 25506 元, 占税收的比重达到 38.59%, 同比增长 32.64%。

今年前 5 个月,在剔除耕、契两税后,就房地产企业经营纳税 一直处于回落状态,6 月份,房地产市场出现回暖迹象,销售 价格一度上扬,呈现小幅回升,截止 6 月底,我县共有 18 家 房地产企业实现税收, 累计纳税 17516 万元, 与去年同期基本 持平, 其中

房地产公司纳税 10424 万元, xx 增收 3168 万元; xx 银燕房地产纳税 1424 万元, 同比减收 591 万元; 地产纳 xx 税 1110 万元,同比增收 383 万元;xx 房地产纳税 1070 万元, 同比减收 52 万元; 地产因属于尾盘销售, xx 仅纳税 490 万元, 减收 1620 万元。

3、建筑业强势增收。园区项目建设投资拉动,在建房地3 产项目稳步推进, 城镇基础设施投资加大, 以及日益完善的建 筑业纳税程序, 促使全县建筑业在经济形势低迷时期保持了稳 定增长。前 6 个月,建筑业形成税收 10790 万元,比去年增收 6538 万元,增长 153.76%。

4、 新兴企业逐步成为纳税中坚。

随着园区项目的火热建 设,部分新上项目陆续投产达效,开始进入纳税期,虽然绝大 多数项目还没有完成预期投资, 生产还没有安排足, 效益没有 达到预期值, 但这些企业开始陆续纳税已成为现实, 纳税几十 万、几百万的企业多为近年来新建成投产的企业。如 xx 钻石 技术有限公司纳税 339 万元,增收 214 万元;河北 xx 输送机 械制造有限公司纳税 466 万元,增收 355 万元;xx 纳税 441 万元,增收 258 万元;xx 土坂机械制造公司纳税 120 万元, 增收 71 万元;xx 建材纳税 116 万元,增收 73 万元;xx 洁具 纳税 125 万元,增收 49 万元等。这些新兴企业虽然纳税规模 还相对较小,但对 xx 税收的推动和保障效能已初现成效,共 同组成了 xx 税收的中坚力量。

5、重点税源企业变化发展情况。今年上半年,我县前 50 名纳税企业累计纳税 40705 万元, 占全部税收的 61.6%, 比 去年同期前 50 户企业累计纳税额增加 9268 万元, 同期占税收 的比重下降 3 个百分点。

从纳税额来看

今年纳税千万元以上 的企业共有 8 家, 累计贡献税收 27946 万元, 占全部税收收入4 的 42.2%,比去年同期减少 1 户,纳税额增加 6850 万元,占 税收的比重比去年同期下降 1 个百分点; 纳税百万元以上企业 共有 36 家,累计贡献税收 12189 万元,占全部税收收入的 18.44%。比去年同期增加 3 户,纳税额增加 598 万元,占税收 的比重比去年同期下降 5 个百分点。从分行业来看:今年前 50 户中,房地产企业 15 家,比去年同期持平,税收贡献率下 降 10 个百分点;金属压延企业 6 家,比去年同期减少 1 户, 税收贡献率下降 5 个百分点; 商业流通企业 4 家, 比去年同期 增加 2 户,税收贡献率下降 1 个百分点;商务服务企业 3 家, 比去年同期增加 1 户,税收贡献率增加 11 个百分点;食品加 工企业 5 家, 比去年同期增加 1 户, 税收贡献率增加 2 个百分 点。

三、上半年财政支出情况。

1、一般预算支出情况 今年 1-6 月份,财政一般预算累计支出 41435 万元,占调 整预算数的 52.63%,同比增支 5.2%。其中:其中,人员经费 支出 15321 万元,占财政总支出的 36%。

——从支出类别分析:一般公共服务支出 7426 万元,公 共安全支出 2022 万元, 教育支出 8312 万元, 文化体育与传媒 支出 572 万元,占指标的 60.85%;社会保障与就业支出 5539 万元,医疗卫生支出 2289 万元,节能环保支出 244 万元,城5 乡社区事务支出 9015 万元, 农林水事务支出 2033 万元, 交通 运输支出 1856 万元, 资源勘探电力信息等事务支出 261 万元, 商业服务业等事务支出 369 万元, 金融监管支出 6 万元, 国土 资源事务支出 230 万元, 住房保障支出 836 万元, 粮油物资管 理事务支出 117 万元,其他支出 133 万元。

——从财政支出项目分析

截止目前, 财政累计投入重点 项目建设资金 15081 万元,其中:拨付 xx 线市政化建设资金 676 万元、拨付 xx 街畅通工程建设资金 730 万元、拨付县第 二水厂建设资金 400 万元、 拨付 xx 河综合治理资金 1196 万元, 拨付县人民医院迁建资金 1019 万元,拨付教育布局调整资金 1213 万元,拨付规划局规划设计费 728 万元,偿还金融机构 贷款本息 4060 万元, 偿还各类工程欠款 1600 万元, 拨付专项 会议经费 226 万元,拨付专项购置资金 139 万元。

2、地方政府性基金支出情况:今年上半年,我县地方政府性基金支出 22269 万元,占调整预算数的 36.65%,其中:征地及 拆迁补偿支出 9146 万元,补助被征地农民支出 1558 万元,保障 性住房支出 388 万元,农村基础设施建设支出 9933 万元(全部为 南北园区开发公司土地净收益返还) ,城镇公共事业附加支出 305 万元,土地整理支出 426 万元(补充耕地指标支出) 。3、财政超预算往来资金(亏口)拨付情况:今年以来,财政部门在保障基本运转和教育、卫生、科技、文化等社会事业稳定发展的基础上, 千方百计筹措资金, 在年初预算安排严6 重不足的情况下, 全力保障重点项目建设投入, 截止目前已累 计拨付超预算资金 5622 万元。

其中

拨付 xx 工业区税收返还 资金 3000 万元(另有 2000 万元已在县专款列支) ;拨付 xx 实业土地回购资金 250 万元; 拨付农村生活垃圾无害化处理资 金 170 万元,偿还一二中迁建工程建设资金 1000 万元。

四、重点项目及预留资金支出情况。

(一)预备费支出情况:1-5 月份预备费已累计支出 1000 万元,占年初预留的 100%,支出明细如下

1、水务局第二水厂建设资金 200 万元,xx 整治工程勘察 测量资金 20 万元; 2、追加政府办各类经费 160 万元; 3、追加县委办各类经费 91 万元; 4、追加发改局办公经费 125 万元; 5、追加工业园区及各乡镇经费 100 万元; 6、追加宣传部经费 30 万元; 7、追加民宗局民族工艺品购置资金及经费 57 万元; 8、追加旅游发展有限公司公司注册资金 30 万元; 9、追加农业局无公害蔬菜礼品箱所需资金 10 万元; 10、追加其他单位经费 177 万; (二)预留专项资金支出情况:xxxx年 年全年预算安排预留 专项资金 8600 万元,其中:城建投入 2500 万元、民生投入7 4000 万元、 政法投入安排 1000 万元、 交通投入资金安排 1100 万元。1-5 月份累计支出 5839 万元,其中:城建投入 2517 万 元,占年初预留的 100.68%;民生投入 2797 万元,占年初预 留的 69.93%;政法投入 504 万元,占年初预留的 50.4%;交通 投入资金合计 20 万元,占年初预留的 1.82%。

五、下半年经济走势 就我县下半年经济总体走势而言,应该是继续保持稳步 增长, 财政收入增速将是小幅回落, 超额完成全年预期目标将 有十分的把握。主要走势特点是

1、制造业继续保持增减平衡。以 xx 公司、xx 为代表的 食品加工业将继续保持稳步增长,xx 公司税收预计全年超过 2000 万元,增收 1000 万元以上。金属压延业将继续下滑,xx 实业如按目前发展, 预计下半年可实现税收 300 万元, 全年达 到 500 万元,同比减收 1030 万元,减少 67.32%。如果下半年 经济回暖, 压延业下滑趋势可得到缓解, 但全年压延业减收的 局面不会改变。

2、 房地产业纳税放缓。

下半年我县房地产税收将主要来 自于孔雀城, 从目前 xx 城销售情况看, 要达到去年 40 个亿的 销售额也十分困难。同时,县城、xx 等楼盘不是尾盘就是滞 销,整体形势是销售不旺,这将对下半年税收产生影响。而旧 城改造、 新民居建设可能成为今后税收增长点。

今年我县实施8 旧城改造项目 10 个,新民居建设项目 5 个,目前旧城改造项 目已进入拆迁阶段, 新民居建设项目已开工建设, 这将成为我 县未来的地产项目增长点。

3、投资拉动及新兴企业强力支持税收增长。下半年, xx 饮品等部分项目将陆续投入生产,园区其他项目生产稳定, 这将成为我县税收新的活力。

六、下半年工作部署。

下一步,我们将紧紧围绕县委、县政府 xxxx年 年重点工作 安排,积极发挥财政部门在全县经济社会发展中的重要作用, 统筹安排财政收支,全力确保全县重点项目支出。

1、狠抓收入征管,确保完成年度收入任务。狠抓收入组 织,建立完善综合治税机制,加强纳税信息沟通和统计分析, 加强税收征管,严格控制减免税,制止和纠正越权减免税收, 提高收入组织的针对性和时效性,确保全年财政收入突破 10 亿元大关。

2、从严从紧安排支出,缓解财政压力。今年以来,虽然 财政收入稳定增长, 但收入增长增加的可用财力, 还远不能满 足刚性增支需求,因此,我县财政收支矛盾仍然十分突出。截 止目前,年初预留专项资金及县专款支出已接近 70%,预备费 支出已达 100%,累计超预算支出 5622 万元。下半年财政部门 将进一步加大节支力度, 严格支出顺序, 对已安排的专项经费 要严格按年初预算从严从紧安排拨付。

另外, 我局将进一步加9 大“跑省进厅”力度,通过争取上级转移支付资金、专项资金 以缓解财政支出压力。

3、充分发挥财政调控作用,积极融通资金支持重大项目 建设。

一方面按照扩大投资的重点方向和自治县实际, 加强政 府部门间的协调配合,千方百计做好选项和地方资金配套工 作,争取多使用、使用好国家无偿投入和转贷的国债资金。另 一方面采取资本注入、财政补贴、贷款贴息等杠杆引导方式, 带动社会投资跟进增长。

充分发挥财政资金的粘合作用, 带动 更多的社会投资和消费需求, 促进金融资本、 民间资金导向基 础产业领域、 特色产业领域, 不断推动自治县产业的优化升级, 努力为自治县经济发展储备力量。二 o 一二年七月十二日10

财政局上半年工作总结】

市财政局 xxxx年 年上半年工作总结及下半年计划今年以来,市财政局在市委、市政府的坚强领导下,坚 持以科学发展观为统领,科学应对严峻复杂的经济形势,坚 决贯彻落实我市第十三次*代会精神和市委、市政府的各项 工作部署,持续强化财政收入征管,全力保障各项重点支出 需要,较好完成了上半年各项财政工作任务。

一、公共财政预算收入完成情况 1-6 月份,全市境内财政总收入完成 方公共财政预算收入完成 非税收入完成 亿元,其中:地 %,增长 %;万元,占预算的万元,非税比重为 %。分征收部门完成情 万元,占预算的 %,增长 %。

%,增长 %;地税部 万况:国税部门完成 门完成万元,占预算的 %,增长%;财政部门完成元,占预算的(二)重点支出安排情况 1-6 月份,全市地方公共财政预算支出完成 预算的 增长 成 %,增长 万元,占 万元,%。其中:一般公共服务支出完成 万元,增长%;国防支出完成%;公共安全支出完 万元,增长 %;文化万元,增长%;教育支出完成 万元,增长体育和传媒支出完成 出完成 万元,增长%;社会保障和就业支 万元,增%;医疗卫生支出完成-1- 长%;环境保护支出完成 万元,增长万元,增长 %;城乡社区事务 万元,支出完成 增长 长%;农林水事务支出完成%;资源勘探电力信息等事务支出完成万元,增%。

(三)基金预算收支完成情况 1-6 月份,基金收入完成 万元,占预算的 %,基金支出完成万元,占预算的%。二、上半年财政工作开展情况 (一)完善科学征管体系,多措并举做大财政“蛋糕” 。

我们始终坚持把收入组织工作摆在首要位置,努力克服经济 下滑和结构性减税政策影响,全力保障地方财政收入稳定增 长。一是强化税收征管。每月定期召开财税联席会议,对税 源大户进行重点监控、直接调度,每月发布纳税50强企业排 行榜,并通过宣传栏、新闻媒体等多种渠道予以通报,牢牢 把握财税工作主动权;坚持抓大控中不放小,扎实推进地方 税收保障和税源调查工作,进一步健全完善工作体系和运行 机制, 加大涉税信息的采集、 处理和利用力度, 先后印发 《邹 城市房地产税收一体化管理暂行办法》《关于对煤炭行业税 、 收实行专业化管理的通知》 ,对煤炭行业和房地产行业等重 点税源实行专业化、一体化管理,对煤炭运输、个体税收等 零星税收实行专项治理。截止5月31日,通过综合治理共查 补入库税款 万元。二是强化非税收入征管。严格落实非税-2- 收入征缴管理机制,认真开展非税收入征管情况摸底调查, 突出依法征收、源头控收、以票管收、预算管理工作思路, 努力实现应收尽收。扎实开展拖欠水资源费、污水处理费集 中清理,落实拖欠“两费”征收计划 元,上半年共征收各类非税收入 万元,实际入库 万万元。三是突出强化对上争取工作。认真研究国家产业、财政政策,密切关注政策动 向和资金投向,成立对上争取办公室,全力配合全市对上争 取工作开展,积极协调有关部门完善项目包装策划,科学制 定对上争取整体方案和应对措施, 增强针对性, 提高成功率。

安排专项经费 万元,支持各部门成立专门班子,落实专人跑省进京,靠上开展工作,全力为邹城事业发展争取更多资 金政策支持。

(二)坚持保民生保重点,科学统筹各项财政支出。上半 年,全市公共财政预算支出完成 万元,增长 %,财政支出 始终坚持有保有压,严控行政运行成本的同时全力保障市 委、市政府各项决策部署的落实和民生事业支出。一是大力 扶持企业发展。严格落实市委、市政府关于招商引资、大项 目建设、对接支持 发展等方面优惠政策,加强骨干财源建 等三家担保公司扶持资 万元,拨付 等 家设;支持担保公司健康发展,拨付 金万元,争取服务业发展专项资金 万元,为企业各类扶持资金户微型企业补助注册资本金 等三家企业万元,用好中小企业续贷过桥周转金,先后为-3- 发放周转金万元,有力促进了我市中小企业健康快速发展。二是“三农”投入力度逐步加大。加强项目库建设,重 新分类整理全市农业项目,拓宽申报渠道和资金来源,对有 潜力的项目进行重点申报, 月份, 1-6 争取各级专项资金 万元用于农业及产业化龙头企业发展等方面;着力推进农业产 业化进程,重点支持农业产业化龙头企业发展,拨付 万元, 农业开发 食品万元;大力发展大樱桃、核桃、大棚蔬菜、食用菌等传统农业项目,加大农产品生产基地建设,加 大对农产品质量示范区的扶持力度,积极进行农业技术的推 广,着力提升我市农业整体发展水平;健全动植物疫情灾害 预*防控体系,做好农业生产救灾、动植物疫病和有害生物 防治等工作,累计共拨付疫苗购置、农业生产救灾、动植物 疫病和有害生物防治专项资金 万元;农业政策性保险覆盖 万元;加大农村公面进一步扩大,落实各级财政补贴资金益事业建设扶持力度,开展村级公益事业建设一事一议财政 奖补工作规范管理年活动,1-6 月份共完成奖补项目 申请奖补资金 粮食直补资金 个,万元;发放农资综合直补、农机购置补贴、 万元,农业生产成本持续下降,广大农民得到更多实惠。三是社会保障体系进一步完善。自 4 月起全面 提高城乡最低生活保障标准,城市低保由每人每月 320 元提 高到 360 元,农村低保由每人每年 1700 元提高到 2400 元, 继续提高五保供养标准,农村五保集中供养标准由每人每年-4- 3000 元提高到 3600 元, 分散供养标准由每人每年 1800 元提 高到 2100,城乡困难群众基本生活得到有效保障;认真做好 事实无人抚养儿童保障工作,从 6 月份起,为全市 无人抚养儿童按每人每月 就业促进政策,拨付资金 1000 个, 筹措资金 月份共为 名事实元的标准发放生活费;全面落实 万元面向全市提供公益性岗位万元, 继续开展小额担保贷款工作, 1-6名下岗失业人员办理担保贷款业务,大力加强就业培训, 全面提升城乡劳动者就业能力, 拨付资金 328 万元, 累计培训农作物植保员、电焊工、家政服务等工种 7587 人 次,城乡劳动者的就业竞争能力不断提高;新型城乡居民社 会养老保险全面推开,将基础养老金标准由每人每月 55 元 提高到 65 元,1-6 月,拨付资金 4680 万元,确保全市 13.5 万余名 60 周岁以上城乡居民及时足额领取到基础养老金; 稳步深化医药卫生体制改革,城乡居民基本医疗保险补助标 准提高到人均不低于 240 元。拨付资金 130 万元继续实施乡 镇卫生院建设工程,安排专项资金用于加快基层医疗卫生机 构人才队伍建设,预拨资金 300 万元,大力支持纳入省统一 规划的村卫生室实施国家基本药物制度,全市 370 处标准化 村卫生室 4 月份起将实施基本药物零差价销售。

(三)不断加大投入力度,促进教育事业优先发展。认真 落实教育优先发展的战略地位,健全以政府投入为主、多渠 道筹集教育经费的体制,持续增加教育投入,全力保障教育-5- 事业健康快速发展。一是完善义务教育经费保障机制。义务 教育公用经费补助标准提高到小学每生每年 600 元、初中每 生每年 800 元,补助寄宿生生活费标准提高到小学每生每年 750 元、初中每生每年 1000 元,特殊教育学校公用经费补助 标准提高到每生每年 3000 元,全面免除义务教育阶段学生 课本费。二是继续实施农村中小学校舍安全工程。安排经费 2700 万元,重点向欠发达镇薄弱学校倾斜,计划新建校舍 2.6 万平方米,加固维修 0.46 万平方米。三是全面推进农村 中小学“211 工程”。安排经费 460 万元,专项用于农村中 小学师生取暖、热水热饭设施配套及旱厕改造等方面,确保 有效改善农村中小学的生活、卫生条件。四是全面落实各项 资助政策。继续实施职业教育全免费,免除邹城籍中职学生 的学费、课本费和住宿费,受益中职学生 2700 余人,设立 政府助学金,资助中等职业学校、高中家庭贫困学生,补助 比例为在校生的 10%, 平均资助标准为每生每年 1500 元。

1-6 月份,全市教育支出共完成 万元,增长 %。(四)创新财政管理体制,财政管理水平持续提升。一是 细化预算支出管理,严控一般性支出,将财政资源更多地向 民生领域倾斜。二是围绕构建财政“大监督”格局,不断完 善财政监督检查工作体系。以全面学习贯彻财政部新出台 《财政部门监督办法》为契机,加强业务培训和监督员素质 提升,全力打造多层次、立体化的财政监督网络,真正实现-6- 将财政监督贯穿于财政资金运行和财政管理的全过程,确保 财政监督检查工作实效。三是着眼我市重点建设项目,加大 投资评审工作力度,1-6 月份,共评审项目 额 亿元,审定投资额 个,申报投资 %。四是建亿元,平均审减率达立财政资金安全管理长效机制。完善财政业务操作规程,杜 绝财政管理中的随意性,在资金管理方面,实行拨付通知、 印鉴、拨款凭证三分离,建立全面对帐和定期报告制度。五 是加强会计基础工作,规范和引导会计行业健康发展。六是 切实转变工作作*。认真贯彻落实全市干*作*建设大会精 神,扎实开展“解放思想跨越发展大讨论”活动,通过健全 规章制度、干*轮岗交流、开展效能监察、实施责任追究等 措施,进一步增强财政干*职工的大局意识、责任意识和服 务意识,着力打造*洁勤政财政干*队伍。

从上半年的预算执行情况看,虽然较好地完成了各项财 税工作任务,实现了财政收入时间任务“双过半”,但当前 经济下滑风险进一步加大,各类不确定因素进一步积累增 多,财税形势依然严峻。收入方面,主体税种增长乏力,缺 乏新的收入增长点和骨干财源;支出方面,津贴补贴增资、 加大社会保障投入、支持解决“三农”问题、推进医药卫生 体制改革、融资还本付息等都需要大量财政资金作保障;同 时,财政工作中也还存在一些薄弱环节,财政支持经济发展 方式转变和结构调整的扶持政策需要进一步梳理和整合,财-7- 政投入方式需要进一步完善,财政收入结构较差,对上争取 工作有待继续加强,财政管理在某些方面还存在一定风险, 对于些问题我们将高度重视,并采取有效措施切实予以解 决。

三、xxxx年 年下半年财政工作重点 面对严峻复杂的形势,下半年,我们将坚决围绕全年任 务目标,充分发挥职能作用,进一步解放思想、求真务实、 团结进取、扎实苦干,坚持广培财源,狠抓收入征管,全力 保障重点支出需要,更加突出四个方面重点工作,确保全面 完成各项年度任务目标。

(一)更加注重推动经济转型跨越。牢记今天的投资结构 就是明天的产业结构,坚持在转型中发展、在发展中转型。

一是把新型工业化作为转型发展的主攻方向,坚定不移支持 实施“工业强市”战略,全力打造一批工业强镇、优势产业 和龙头企业,促进工业强镇资源聚集和优势产业集约发展, 拉长产业链条,努力打造煤化工、高端装备制造、新材料、 新能源、新医药、纺织服装、食品加工、信息技术等一批拥 有核心竞争力的优势产业。二是把服务业作为转型跨越的战 略重点,进一步完善财政扶持服务业发展政策措施,以文化 旅游业为重点,打造龙头,提档升级,培育品牌,形成高端 引领、布局合理、特色鲜明的发展新格局。三是全力支持大 项目建设。落实招商引资优惠政策,主攻快速形成集群优势-8- 和加速转型升级先导性产业项目,始终保持大上项目、上大 项目的热度,支持推动大唐集团 400 兆瓦风力发电、香港华 润 100 兆瓦风力发电、广通新能源客车、中兴能源科技纤维 素酶、信义集团刹车片等签约大项目尽快开工建设,形成新 的经济增长点。四是推进科技创新。加大财政对科技的投入 力度,加快建设以企业为主体的自主创新平台,以产学研结 合为主的科技创新服务平台、科技成果转化平台,全力支持 山东化工研究院、清华科技园等创新平台建设,新建一批省 级以上工程技术研究中心,不断提高科技综合实力和自主创 新能力。注重培养引进领军型科技人才、创新型企业家和多 层次专业人才,加快建设创新型城市。

(二)更加注重持续壮大地方财力。全力以赴组织财政收 入,层层分解收入目标,坚持落实责任与激励机制并重,聚 集合力应收尽收、应缴尽缴,建立健全地方税收保障工作长 效机制,扎实开展地方税源调查工作,确保财政收入均衡入 库。依法加强税收征管,抓好重点税源跟踪研判,促进主体 税种收入快速增长。加强非税收入征收管理,协调、督促相 关部门严格按政策规定的项目和标准执收执罚。深入研究中 央、省、济宁市在促进转变经济发展方式上的投入方向和重 点,进一步加大对上争取工作力度,努力争取有利于我市科 学发展的财政政策和资金,壮大财政实力。

(三)更加注重民生事业优先发展。着力构建广覆盖、-9- 保基本、多层次基本社会保障体系建设,继续做好各类社会 救助资金、惠民惠农补贴发放工作,积极筹措资金,切实保 障为民所办 10 件实事顺利实施。把教育作为财政支出的重 点领域优先保障,提高财政教育支出占财政支出的比重。大 力推进医药卫生体制改革,积极稳妥地做好国家基本药物制 度实施工作,继续提高财政对新型农村合作医疗、城镇居民 医疗保险的筹资标准和保障水平。切实做好城乡低保对象等 困难群体基本生活保障工作,认真落实小额担保贷款财政补 贴及再就业技能培训等政策措施,加大促进就业工作力度。

加大投入推进安居工程建设,继续实施农村贫困家庭危房改 造工程,缓解困难群众住房困难。支持文化事业加快发展, 积极做好文化馆、图书馆及乡镇文化站免费开放的经费保障 和对上资金申请工作,切实维护人民群众基本文化权益。

(四)更加注重提升科学理财水平。一是强化预算约束。

严控追加预算,进一步优化财政支出结构,既要保证重点支 出需要,确保各项重点民生政策有效落实,又要坚持厉行节 约,更加注重财政资金使用效益提升,下决心压缩一般性支 出,着力降低行政运行成本,推进节约型**建设。二是继 续按有关政策规定和工作要求,压缩公务接待经费、因公出 国(境)经费、公务用车购置及运行费用预算规模,继续从 严控制*政**办公楼等楼堂馆所建设,从严控制办公楼维 修项目,严格控制和规范庆典、节会、论坛等方面的经费支- 10 - 出。三是健全公共财政预算体系,加强政府性基金预算及国 有资本经营预算、社会保险基金预算编制工作,将所有政府 性收入纳入全部预算管理,建立并不断完善科学完整、结构 优化、有机衔接和公开透明的政府预算体系。四是加强预算 执行管理,在保证资金安全、规范、高效使用的基础上,继 续加快财政支出特别是推进经济发展方式转变、保障和改善 民生等方面支出的执行进度,提高预算执行的有效性。五是 扎实推进国库集中收付制度改革。加快由会计集中核算向集 中支付转轨,扩大国库集中支付覆盖面,将所有财政支出纳 入国库集中支付管理,积极推进公务卡制度改革,提高各项 财政支付行为透明度,确保年内完成国库集中支付改革工作 任务。

第10篇 2022财政局上半年工作总结

半年来,在县委、县政府的正确领导,在县人大依法监督和县政协民主监督和上级财政部门的大力支持下,全县各级财税部门认真贯彻落实xx届三中全会精神,以科学发展观为指导,认真贯彻落实省、市、县财税工作会议精神,紧紧围绕县十届人大三次会确定的xx年度财税收入目标任务目标,以及“三个一百”支出任务,狠抓收入,优化支出结构,强化财政

监管,提高资金使用效益,推进财政改革,推动经济社会可持续发展。

一、xx年上半年地方财政预算执行情况

(一)财政收入预算执行情况。

上半年,全县财政收入完成8855万元,完成市人代会任务数13930万元的63.57%,完成县人代会任务数14076万元的62.91%,比上年同期数4140万元增收4715万元,增长113.89%。其中:一般预算收入完成4868万元,完成市人代会任务数8180万元的59.51%,完成市人代会奋斗目标8200万元的59.36%;完成县人代会任务数8423万元的57.79%,比上年同期数2473万元增收2395万元,增长96.84%;上划中央两税完成2509万元,比上年同期数868万元增收1641万元,增长189.05%;中央、省级企业所得税完成1007万元,比上年同期数576万元增收431万元,增长74.83%;中央、省级个人所得税完成456万元,比上年同期数221万元增收235万元,增长106.33%;省级耕地占用税完成15万元。

政府性基金收入完成2234万元(国有土地使用权出让金收入)

分部门完成情况:国税部门完成3687万元,完成市人代会任务数5750万元的64.12%,完成县人代会任务数5608万元的65.75%,比上年同期数1229万元增收2458万元,增长200%;地税部门完成4095万元,完成市人代会任务数6170万元的66.37%,完成县人代会任务数6648万元的61.60%,比上年同期数2381元增收1714万元,增长71.99%;财政部门完成1073万元,完成市人代会任务数xx万元的53.38%,完成县人代会任务数1820万元的58.96%,比上年同期数530万元增收543万元,增长102.45%。

(二)支出完成情况。上半年,一般预算支出完成33673万元,完成县人代会任务数85595万元的39.34%,比上年同期数21896万元增支11777万元,增长53.79%。

政府性基金支出完成2443万元。

(三)“三个一百”财政支出完成情况。一般预算和基金预算支出完成36116万元,完成市委、市政府“三个一百”责任目标104000万元的34.73%,完成县委、县政府奋斗目标106700万元的33.85%。

涉及的74个部门有24个部门争取到上级资金11758万元(含基金241万元),占争取专款任务57700万元的20.37%;财政部门争取上级补助收入23995万元,占任务40000万元的59.99%;完成县级一般预算收入(含基金)7102万元,完成目标任务9000万元的78.91%。

二、xx年上半年主要工作

紧紧围绕县人大十届三次会议确定的各项工作目标任务,全力组织收入,确保重点支出,深化财政改革,强化财政监管,财政保障能力不断增强,有力促进了全县经济社会事业平稳较快发展。

(一)强化征管,财政收入稳步增长

为确保目标任务的完成,不断强化征收管理力度,从以上的收入完成情况来看,实现了时间过半,收入过半,并超时间进度13个百分点。要完成全年收入任务,下半年还需组织收入5221万元,每月应组织收入871万元,任务十分严峻,收入在上半年能收取的已应收尽收,下半年在税收上我们要以科学发展观为指导,认真做好税源分析,利用中央一系列扩大内需和实施积极财政政策,增加财政收入,同时增加政府公共投资,确保经济平衡较快增长。

(二)加大投入,确保民生支出

认真落实粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴等惠农政策,扩大“家电下乡”的宣传力度,提高群众消费能力,加大对教育、医疗卫生、农林水、社会保障等方面的投入,改善农村基础设施建设。

一是教育事业稳步发展。上半年完成教育支出6575万元,比上年同期4775万元增长1800万元,增长37.70%。其中:“两免一补”资金支出1162.57万元,为47258名义务教育阶段学生提供免费教科书,中小学校舍安全工程建设资金支出318万元,切实改善了农村办学条件。

二是提高社会保障功能。上半年社会保障和就业支出完成5413万元,比上年同期3536万元增长1877万元,增长53.08%。其中:落实农村低保资金1227万元,受益25558人;农村五保供养支出114.29万元,受益2381人;发放城市居民最低生活保障费651万元,失业保险基金30万元;城镇职工基本医疗保险基金599.19万元;工伤保险基金17.56万元;生育保险基金8.86万元;城镇居民基本医疗保障56.43万元。同时认真落实就业再就业各项优惠政策,完成新增就业453人,城镇登记失业率3.9%,发放鼓励创业“贷免扶补”贷款850万元。社会保障体系的不断健全,为的改革、发展、稳定做出了贡献。

是完善医疗卫生体系。上半年医疗卫生支出完成2933万元,比上年同期2492万元增长441万元,增长17.70%。进一步提高新型农村合作医疗筹资水平和参合率,人均年筹资达到140元,285987人,参合率达97.04%,在基础上提高了9.92个百分点,目前参合农民共享受补助资金935.08万元,受益人数达345185人次。启动城镇居民医疗保险工作,共有8103人参保,筹资16.678万元。新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险等制度的实行,为城乡居民提供全方位的医疗保障,有效防止了因病致贫和返贫现象。

四是落实兑现惠农补贴。积极兑付各项惠农补贴资金,半年共兑现农村综合直补2468万元,涉及农户70621户,面积41.13万亩;兑现食种补贴605.63万元;兑付汽车摩托车补贴资金258.56万元,涉及农户3698户,兑付家电下乡补贴资金74.2万元,涉及农户3862户。

五是加大农业综合开发。圆满完成了农业综合开发项目,并通过省级检查验收,完成项目总投资1067.13万元,占计划的100.29%;争取到农业综合开发项目3个,总投资1222万元,资金下达1222万元,目前工程已完工;认真做好xx年农业综合开发项目实施的前期工作。

六是做好票据年审工作。认真做好财政票据年检工作,共查阅66个县直单位,8个省、市驻单位、2个代收罚款和行政事业性收费的银行(信用社)、10个乡镇、9个医疗保险定点零售药店,深入21个收费单位,认真地查看了有关原始凭证,库存物资、交款单及结算凭证,通过查看,各单位都认真实行“收支两条线”管理,并及时足额上缴财政专户。

(三)创新体制,继续深化财税改革

创新财政管理机制,推进财政科学化、精细化管理。一是继续深化部门预算管理制度改革。完成全县113个预算单位预算统一编制,提高预算完整性和透明度。二是全面推行“乡财乡用县监管”的改革,加强乡镇财政管理,保证了乡镇工资发放和基本运转。三是全面开展“国库集中支付”制度改革工作,在全县全额拨款的行政事业单位开展国库集中支付工作,并以德*、永康为乡镇试点开展国库集中支付。四是开展公务卡结算制度改革,6月底前实现县级以上的行政**公务员人手一张公务卡目标,“两项”项度的实施,加强政府自身建设、提高行政**办事效率、堵塞漏洞、强化行政成本控制管理。五是贯彻执行省、市深化乡镇财政预算管理方式改革后续工作。六是配后农经部门做好村级会计委托代理业务软件培训工作。七是规范政府采购审批工作,上半年完成政府采购578批次,涉及金额2399万元,其中:集中采购74批次,金额1286万元,分散采购504批次,金额1113万元。共节约资金228万元,节约率达9.5%。

上半年,在县委政府的正确领导下,在县人大依法监督、政协民主监督以及全县财政干*职工的共同努力,财税收入实现了双过半,各项重点支出也得到保障,xx年是实施“xx”规划的最后一年,也是财政工作面临机遇与挑战的一年,各种不确定、不可预计因素增多。财政支出需求刚性加大,支出不断增加,公共服务压力增大,财政吃饭与建设的矛盾依然十分突出。在下半年,我们将进一步的配合协调税务部门,加强征收管理,做到应收尽收,努力完成年初确定的各项财政工作目标。

三、下步工作措施

下半年,我们将按照县委政府的统一部署,紧紧围绕收支任务认真分析税源,强化征管力度,做到应收尽收,保障全县重点项目支出、努力解决难点、加强薄弱环节,不断提高财政公共服务能力,促进全县经济和社会事业协调发展。

(一)强化征管,确保完成收入任务。坚持依法征管,据实征收,应收尽收,充分挖掘增收潜力,在抓好利税大户、重点税源的同时,强化零散税源管理,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。进一步加大清理欠税工作力度,努力消化陈欠,防止新欠。加强非税收入管理,加大检查力度,深化“收支两条线”制度改革,加大对纳入预算管理的行政性收费收入、国有资产经营收益等非税收入管理,认真贯彻落实土地出让收益全额纳入财政基金预算管理的规定,确保各项非税收入及时足额征收入库。

(二)强化支出管理,优化支出结构。紧紧围绕全县财政支出完成10.67亿元的责任目标,在确保工资发放、机构运转的基础上,重点保障“三农”、民生,综治维稳等支出,全力支持基础设施建设、社会事业发展上。一是加大“三农”投入,扎实推进新农村建设,支持饮水安全工程、小型农田水利、土地整治等建设,着力改革农村基础设施。二是坚持优先发展教育。支持义务教育经费保障机制改革,推进中小学校舍安全工程,提高办学条件。不断完善困难家庭学生资助体系,确保中等职业学校国家助学金落实到位,积极筹措资金,认真落实义务教育学校教师绩效工资,促进教育事业健康发展。三是要支持公共卫生体系建设。进一步提高新型农村合作医疗筹资标准,对全县低保对象、五保对象个人缴纳的参合资金给予全额补助,加大对困难群众看病就医的救助,着力改善困难群众生产生活条件。四是落实支农惠农政策。继续落实好农村综合直补、种粮农民补贴、退耕还林补贴、家电下乡等惠农政策,确保事关民生、强农惠农等支出。

(三)深化财政改革,规范财政管理。一是做好县级以上行政事业单位公务卡结算制度和全县全额拨款的行政事业单位(含两个试点乡镇)的国库集中收付制度改革,实现“纵向到底,横向到边”的目标,提高财政预算支出管理水平;二是不断完善乡镇财政预算管理方式改革。按照上级要求,进一步探索乡镇财政预算管理方式改革,切实缓解县乡财政困难;三是深化政府采购制度改革。加大政府采购管理工作力度,规范集中采购行为,进一步扩大采购范围,提高采购效率。四是营造节约型财政。认真做“效能政府四项制度的行政成本控制制度改革工作,牢固树立过紧日子的思想,坚持勤俭办一切事业,制定完善一般性开支标准,推进服务型、节约型政府建设,严格控制公务接待费、会议经费、购车经费、出国经费等一般性支出增长。五是做好财政资金支出绩效评价工作。保障和提高财政资金的使用效益。

(四)积极争取上级支持,缓解支出压力。要密切关注国家的

政策动太,掌握上级扶持的政策导向,积极配合有关部门做好项目筛选、上报工作,增强项目申报针对性,着眼大项目,做好项目库建设,开发和储备一批符合国家产业政策的重大项目,增强发展后劲,真正做到立足项目增财力,确保“三个一百”目标任务的完成。

2022财政局上半年工作总结(2)

同志们:

召开这次会议,主要目的是回顾总结上半年财政工作,进一步明确下半年财政工作目标,动员全局干*职工统一思想,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政工作任务,为全市经济社会实现跨越式发展提供充足的财力保障。下面,我就上半年财政工作情况和下半年工作安排讲几点意见。

一、上半年财政工作回顾

(一)收支规模持续增长,财政实力进一步增强。

今年上半年,全市经济运行呈现出工业生产稳步增长、投资高位运行、市场繁荣活跃的良好局面,经济的平稳运行,带动了财政收入的较快增长,全市财政预算执行情况良好,财政收入超过均衡进度,实现了时间任务“双过半”的目标。1至6月份,全市大口径财政收入累计完成223436万元,完成预算的57.46%,比上年同期增长28.44%。全市一般预算收入累计完成81188万元,完成年初预算的59.57%,比上年同期增长42.81%。其中:市级财政收入累计完成27887万元,完成年初预算的54.22%,比上年同期增长41.19%;县区级财政收入累计完成53301万元,完成年初预算的62.81%,比上年同期增长43.67%。上半年全市财政支出也有了较快增长,保民生保重点等支出需要得到有效保障,财政支出累计完成322578万元,为变动预算的56.19%,比上年同期增长29.44%,其中:市级财政支出82114万元,为变动预算的56.64%,比上年同期增长43.82%。

(二)发挥公共财政职能,支持社会各项事业发展。多方筹措资金,创新服务举措,全力支持社会主义新农村建设。一是落实各项支农惠农政策。及时下达拨付粮食直补和农资综合直补资金,全市15076万元补贴资金已全部拨付到位,兑付率达95%以上;继续实施家电下乡政策,兑付补贴资金1634万元;及时兑付摩托车下乡补贴资金,认真清算汽车下乡及汽车以旧换新政策及补贴资金;积极筹建市级储备粮,目前已建立市级储备粮750万公斤,落实利息费用补贴88.95万元。二是积极支持三农发展。拨付草食畜牧和蔬菜产业发展专项资金1000万元,市级农业专项900万元,新农村建设资金600万元,奶牛专项200万元,农运会专项200万元,农民增收专项资金200万元,农民专业合作组织项目资金100万元,大环境绿化资金1000万元,县区水利工程公益性资金252.2万元,小型农田水利重点县市级配套资金100万元。三是加强惠农资金的管理。全市通过“一折统”落实到农户各类惠农资金28008.55万元,切实保障了农民收入,提高了农民生产生活水平。四是全面推进村级公益事业一事一议财政奖补试点工作。上半年,共实施农村公益事业建设项目200个,项目总投资11669万元,受益人口119815人;实施一事一议财政奖补资金共计9315万元。通过开展农村公益事业建设“一事一议”财政奖补工作,农村生产生活条件得到了极大改善,干*服务群众的能力进一步提高,*的强农惠民政策得到进一步落实。五是积极开展农业综合开发项目建设。1-6月份共落实土地治理项目7个,总投资4747万元,比上年增长36.8%;落实农业综合开发产业化经营项目4个,争取农业综合开发财政资金133万元。

2、加强资金调度,支持教育重点工程和城市基础设施建设。落实“两免一补”配套资金,使全市农村义务教育阶段学生全部享受“两免一补”政策;筹措中小学校舍维修配套资金,支持改善教学条件,提高办学水平。上半年,我市教育支出达8790万元,比上年增加2874万元,增长48%。落实农村义务教育段两免一补资金2205.84万元;农村义务教育阶段学校公用经费1477万元;农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助费424万元,使4207名农村困难寄宿生享受了生活补助,占所有在校寄宿生的84.6%;落实城市学生免杂费资金893万元,41241名城市学生享受了免除学杂费的政策。同时对城市享受最低生活保障和残疾人家庭的10446名义务教育阶段中小学生全部实行了“两免一补”政策;分解下达中等职业学校国家助学金345万元,2630人享受了中职国家助学金;分解下达高中国家助学金390万元,有5196名高中家庭经济困难学生享受了资助,占高中学生17495人的29.7%。

3、按照构建和谐社会的总体要求,加大对社会保障事业的扶持力度。积极支持基层医疗卫生机构综合配套改革,全面构建公共财政体系,及时拨付社会保障资金,确保养老保险、失业保险、医疗保险、就业再就业、城乡低保、医疗救助等资金及时足额到位;加大社会保障力度,争取上级各类社会保障资金70629万元,基本保证和满足了全市社会保障工作的资金需要。全市参加新农合的人数达124.04万人、参合率为96.67%;推进乡镇卫生院和村卫生室药品零差率,全面推行基层医疗卫生绩效考核制度,完善城市公共卫生服务体系;积极争取中央*租住房保障专项补助资金802万元、中央补助公共租赁住房资金27万元、新建*租住房省级补助1477万元,确保*租住房新建工程顺利进行,使住房困难家庭享受到住房保障。

4、围绕全市中心工作搞好服务,为经济发展增添活力。一是规范交通专项资金管理,积极落实成品油价格税费改革政策。加大对公路养护及县乡道路建设的支持力度,对市财政安排的200万元农村公路养护资金,实行项目管理。二是认真分析总结三次成品油价格上涨对我市运输各行业的影响程度,配合发改部门落实实施方案,为下一步争取国家补助打好基础。三是支持国有企业改革,继续做好分离企业办社会职能工作。对长通电缆集团的改制清算工作已全面开展,按照有关政策规定,进一步规范了企业改制工作操作程序,妥善处理和解决企业职工反映的现实问题。同时,配合卫生、城建等部门,对xx公司职工医院、xx公司生活水公司、银光公司职工医院资产情况进行了清查、核实,确保做好xx公司分离办社会职能工作。四是进一步加强会计管理工作,提高服务水平。积极做好xx年会计证的换发和会计人员的培训考试工作,上半年共补换发会计从业资格证书5700多个,培训会计从业人员17000多人,并圆满完成了xx年度会计专业技术资格考试考务工作。同时,继续做好入驻大厅会计窗口的服务管理,做到“公开透明,便民高效”。

(三)积极推进财政改革,财政管理体制进一步完善。

以“创先争优”活动为契机,全力做好财政改革工作,以改革促规范,以改革促效率,以改革促发展。推进财政应用系统“大平台”建设。按照“统一领导、统一规划、统一技术标准、统一系统平台和统一组织实施”的原则,加快金财工程建设步伐,充分发挥财政信息技术对财政管理业务的支撑作用。5月20日,市本级金财工程应用支撑平台正式上线运行,市财政、市级预算单位、市人行、代理银行已实现财政业务在网络上的互通和财政资金的安全运行。

2、完善非税收入收缴管理。加强政府非税收入管理,按照统一规范、运行高效、监督有力的原则,制定了《xx市政府非税收入管理暂行办法》,建立了统一的非税收入收缴管理体系,进一步优化了收缴流程。从4月份开始,在全市范围内组织开展非税收入检查,对市直87户行政事业单位xx—xx年的非税收入收支情况、立项审批、执行标准、票据使用、账户设立、政府非税收入组织、“收支两条线”管理进行了重点检查。查出xx—xx年未纳入财政管理的不合规政府非税收入3,907.25万元,其中:市级单位2,827.02万元,县区单位1,080.23万元。

3、加强和改进国库管理工作。整合原国库科和国库支付中心职能,进一步优化国库集中支付程序,实现财政部门对预算支出资金统一核算和全过程监控;进一步规范预算编制,全面实行零基预算,减少资金的二次分配,建立结余结转资金管理与预算编制相衔接的约束机制,减少预算调整和追加的随意性;加快了预算下达速度,提高了预算的到位率;充分提高预算执行的准确性,对政府性基金、上年结转、上级下达专项和年初预算中下达到各科室的切块资金等,全部以指标文件形式下达,在下达文件中明确了资金来源和相对应的支出科目;进一步建立健全对账制度,加强了对预算指标、用款计划、实际支出等情况的核对,随时掌握预算执行情况,发现问题及时纠正;加强了与人民银行的对账工作,确保各项收支和库存资金的真实准确;加强了上下级财政之间的对账工作,切实做到各级财政间往来款项、专项资金下达、资金调度等情况清楚明白。

4、规范财政专户管理。制定了《清理整顿财政专户实施方案》,成立了市级财政专户清理整顿工作小组,对所有财政专户进行逐一清理,对财政专户资金运行管理的每一个环节进行全面排查,对清查出的问题坚决予以整改,确保清理整顿工作不留死角,不走过场,实现了财政专户管理的精简、统一、规范、高效。通过清理整顿,市财政局财政资金专户由原来的35个减少到10个。

5、推进国有资产管理改革。一是完善资产管理制度。制定印发了《xx市市级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》,对防止国有资产流失,切实把好资产管理“出口”关,起到了积极的促进作用。二是规范国有资产管理流程。加强对国有资产的日常管理工作,规范资产处置行为,严格按照国有资产管理的规定和处理流程,处置房屋、建筑物、土地、车辆及规定限额以上的其他资产。同时,规范了资产收入管理,国有资产处置收入及有偿使用收入全部实行“收支两条线”管理,支出使用由财政部门统筹安排。

(四)加强**队伍建设,干*队伍整体素质不断提高。强化学习教育,提高综合素质。强化理论学习和岗位培训,引导干*树立起“学习为本”、“终身学习”和“学用结合”的科学理念。一是健全学习制度。从学习内容、时间、考核等方面入手,制定完善了切实有效的学习考核制度。坚持固定学习与灵活安排相结合、集体学习和个人自学相结合的原则,把干*学习情况作为年度考核的一项重要内容。二是加强理论学习。重点组织学习《国务院办公厅关于支持甘肃经济社会发展的若干意见》、《xx日报》8篇评论员文章和市委六届九次全委扩大会议等重要会议文件精神,提升了干*的政治理论水平,把学习的成果体现到推进财政工作的具体成效上来。三是强化教育培训。今年3月份,我们组织开展了为期一个月的集中培训活动,专门聘请了省、市委*校教授和有关部门的领导同志为干*授课,开展了以政务礼仪与接待、公文写作与处理、*政管理、财政金融、财经法规、财政监督检查等八个专题的培训。通过学习培训,干*职工普遍感到丰富了知识、增强了责任、坚定了信心、鼓足了干劲,为做好全年工作奠定了良好基础。

2、转变工作作*,增强服务意识。为了解决**干*队伍存在的庸、懒、散等问题,今年初,我们开展了“以治庸提能力,以治懒增效率,以治散正风气;创新学习方式,创新服务理念,创新工作机制;提升干*队伍思想业务素质,提升为民服务层次,提升**行政效能水平”为主要内容的“三治三创三提升”活动。重点治理了干*办事拖拉、服务态度差、工作标准不高、创新能力不强、工作纪律松驰、管理不严等庸懒散问题。解决了干*职工当和尚不撞钟、接待群众不认真、自身形象差、群众满意度低、小错不断等“散慢”现象。通过“三治三创三提升”活动的开展,进一步增强了干*职工的服务意识。

3、规范制度管理,提高办事效率。一是对现有规章制度和工作流程进行了全面梳理,对目前尚无制度规范的工作着手建章立制,对不完善的、与形势要求有一定差距的制度加以修改完善,研究制定了《岗位职责制度》、《服务承诺制度》、《请销假制度》、《工作考核制度》、《干*学习制度》等共40多项制度规定,建立完善了以制度促管理的长效机制。建立健全了局*组会、局务会、局长办公会等议事决策制度和工作人员岗位责任制,形成了责权明确的责任体系,落实了工作职责,规范了工作行为,改善了**工作作*。二是严格执行岗位责任制、考核评价制、限时办结制、责任追究制和局**各项制度,提高制度执行力,实现以制度管权、管事、管人。三是落实首问首办负责制,规定一个科室一年内有3次以上被效能追究的,科室负责人诫勉谈话,情节严重的按*纪政纪规定严肃处理。

(五)创新监督理念,加强财政监管。

健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,强化事前和事中监督,促进监督与管理的有机融合。积极探索财政专项支出绩效监督检查方式,增强对支出行为的约束。一是积极推进财政“大监督”机制的实施。按照“围绕财政中心,监督融入管理,发挥专职牵头,内外纵横联动,整合监督资源,监管有机结合,依法实施监督,服务促进管理”的要求,研究制定《xx市财政局财政监督管理实施办法》和《xx市财政局财政监督工作考核办法》,理顺了业务科室和专职监督机构之间的监督工作职责,通过财政内部各环节的相互联系和作用,将监督与管理紧密融为一体,实现管理中有监督,监督中有管理,构建共同监督、权责明确、相互制约、全面覆盖、重点跟踪、信息共享,形成相互协调、紧密衔接的财政监管工作运行机制。突出专职监督检查机构的牵头作用,真正形成监督与管理并重,日常监督管理与专项监督检查相结合的财政监督工作新格局,推进了财政“大监督”工作机制的实施。二是开展会计信息质量监督检查。结合全市政府非税收入检查和“小金库”专项治理工作,对11家市级单位的会计信息质量进行监督检查,对发现的问题及时进行规范,帮助被查单位规范会计核算行为,提出整改建议,帮助被查单位进一步完善财务管理制度,提高了财务核算水平。三是继续深入推进“小金库”治理工作。制定下发了《xx市xx年“小金库”专项治理工作实施方案》,对*政**、事业单位、社会团体和国有企业“小金库”治理工作进行全面复查。

(六)加强*政建设,丰富财政*政文化。

一是认真落实一岗双责的*风*政建设责任制,层层分解任务,落实责任,严肃责任考核追究,形成了*组统一领导、班子成员齐抓共管,一级抓一级,常抓不懈的工作机制。二是抓好财政干*队伍的反腐倡*教育。以理想信念教育和*性*风*纪教育为重点,以*政文化建设为主线,加强*性*风*纪教育和*洁从政教育,举办了全局干*职工*政文化联谊活动和*政书画展,有效地增强了*风*政宣传教育的凝聚力和感染力,让*政的理念、*洁的思想更加深入人心。三是加强效能建设。扎实开展“创先争优”活动,打造无关系办事、无停留办公、无利益服务的发展环境。四是抓好*政风险防控工作。采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施,建立*政风险防控和处置机制,规范权力运行,加强财政资金的使用监管,防止财政资金违规使用、虚报冒领、贪污截留等现象发生;着力深化“小金库”专项治理,巩固治理成果,有针对性的出台制度、采取措施、推进改革,建立和完善了防治“小金库”长效机制。五是树立清正*洁之风。教育干*职工努力践行“立*为公,执政为民”理念,坚持权为民所用、情为民所系、利为民所谋,坚持依法行政,自觉做到清正*洁,自觉抵制各种消极腐败行为,永葆***员的先进性。从教育、制度、监督并重的惩防体系上加强对人事、财物、重大项目审批、专项资金使用管理的制约和监督,防止腐败现象和问题的发生。

(七)参与文体活动,展现财政风采。我市财政收支规模的快速发展,为全市各项社会事业的发展提供了坚实的财力保证,财政系统内部的体育文化事业也得到快速发展。一是积极组织参与全市职工运动会。今年6月份,全市第二届干*职工运动会的举办,推动了财政干*职工积极投身于全民健身的热潮之中。本着“健康生活,快乐工作”的运动理念,全局干*职工踊跃报名参与干*职工运动会,加强锻炼,在比赛场上更是表现出一种顽强拼搏的优秀品质,充分展示我局干*职工精神面貌,丰富了业余文化生活,增强了干*职工的凝聚力和向心力。二是唱红歌,颂*恩。局*组把此次红歌比赛作为庆祝建*90周年,加强***的建设、开展*性教育、深化创先争优活动的具体举措,高度重视活动的组织开展,迅速组织了70人与市政府办组成合唱队伍,在不影响工作的前提下,加班加点进行排练,全体参赛队员的积极努力,为比赛取得成功奠定了坚实的基础。通过“红歌”比赛的排练和演出,进一步激发了全系统干*职工爱*、爱国、爱家乡的热情,凝聚人心、凝聚精神、凝聚士气,唱出激情、唱出力量、唱出团结、唱出干劲,用红歌的主旋律营造了健康向上、团结奋进的氛围,展现了财政干*的良好形象和素质。

同志们,从上半年的工作情况看,我们的工作开了一个好局,作*也有了很大的起色,较好的完成了预定的任务目标,各项工作取得了显著成绩,这些成绩的取得和财政干*职工全面落实科学发展观,认真贯彻执行市委、市政府的安排部署,立足本岗尽职尽责、拼搏进取是密不可分的。但是在成绩面前,我们应清醒的看到我们的工作仍然存在着一些不足,如财政改革仍需进一步深化,财政管理的科学化、规范化仍需不断提高;工作上创新的力度有待进一步加强;向上争取资金的力度还很不够;作*纪律和自主学习还抓得不紧。这些都需要我们在今后的工作学习中着力加以解决。

二、下半年工作要求

同志们,上半年很多工作只是打了个基础,下半年才能见成效,特别是向上争取资金的工作。因此,下半年,我们必须下更大的决心、作的努力、付的心血,同心同德,自加压力,再鼓干劲,确保全面超额完成今年预定的各项工作任务。

第一,狠抓督促考核,确保争资促收取得实效。生财、聚财、理财是财政部门的主要任务。三大任务中,聚财是核心。收入抓不拢,生的财也不是财政的财,理财则成了无本之末,无从谈起。因此,抓收入始终是我们的第一要务。目前,抓收入主要是两个方面:一是抓本级收入。要加强与税务部门的协调配合,提前预测税收形势,完善工作机制,在继续抓好财源建设的基础上,深入挖掘增收潜力,强化重点税源监控和各类潜力税源、零散税源的管理,促进依法治税、加大征管力度,确保税收收入应收尽收。继续深化非税收入收缴制度改革,加强非税收入规范化管理,严把财政收缴专户监管、收入划缴入库等重要关口,加大对重点专项收入收缴监管,及时收缴非税收入,保证各项非税收入及时足额入库。二是争取上级补助。全局干*职工要有强烈的紧迫意识和责任意识,充分认识到取得国家和省上的政策倾斜和资金支持对我市实现跨越式发展的现实意义,进一步增强做好争取支持的主动性,紧紧抓住当前国家政策机遇和投资导向,创新工作思路和方法,实施重点突破,不断加大向上争取资金的力度。在做好本部门向上争取资金工作的同时,相关科室要进一步强化服务大局意识,主动加强与各职能部门的配合与协作,采取走出去、请进来等方法,主动与市直有关部门就向上争取资金工作进行对接,相互交流政策信息,共同研究争取对策。凡是部门单位涉及向上争取的工作事项,要建立“绿色通道”,做到急事急办、特事特办、难事巧办,共同做好向上争取资金的工作。

第二,狠抓监督管理,确保节支控费目标实现。一是继续开展财政专项资金监督检查工作,重点对教育医疗、社会保障和就业等领导关心、社会关注、与改善民生相关的重大项目资金实施情况进行监督检查和跟踪问效,提高财政专项资金监督工作的实效。二是把预算口子扎紧。严格控制新开增支口子,严格按程序追加预算支出。三是开展会计信息质量监督检查工作。采用市、县联动的方式,开展会计信息质量监督检查工作,确保全市会计信息质量有新的提高。四是深入推进“小金库”治理工作,做好社会团体等部门“小金库”违纪问题的处理和总结扫尾工作,建立防治“小金库”工作的长效机制,从源头上治理“小金库”。五是开展“财政支出管理年”活动,全面提升全市各级财政、财务部门对财政支出和部门预算支出的科学化、精细化、法制化、规范化管理水平。督促落实《xx市“财政支出管理年”活动方案》中明确的预算部门和单位相关任务,积极投入到全市财政支出管理年活动中去,通过活动切实达到提高财政支出预算执行的均衡性、时效性。六是开展内部监督检查。安排对部分科室业务进行检查,以期发现问题,完善制度,规范流程,确保资金安全高效。

第三,狠抓财政改革,推进科学化精细化管理。一是进一步推进“金财”工程建设,增加债务管理、专户管理、旬月报管理、政府采购管理系统,“接入”国有资产管理系统、非税管理系统,最终将所有财政业务纳入平台管理,建立财政统一的标准化数据库,全面实现部门预算、国库集中支付和在线监督一体化管理,强化资金运行监控。二是严格预算编制管理和执行控制。xx年的预算编制工作很快就要开始,为保证预算编制的质量,提高预算编制效率,要严格实行“两上两下”的编制程序,根据经济社会发展情况,适时修订部分偏低的预算定额,使之更加科学合理,减少预算执行过程中的追加,规范项目支出管理,从严控制购车和用车经费、会议经费和公务接待经费;进一步细化预算编制内容,通过建立健全预算基础信息数据库,初步建立起涵盖财政、部门及预算单位的项目管理数据库,在预算编制这一基础环节加大对财政拨款结余、结转资金的统筹力度。三是做好公务卡改革工作。进一步做好公务卡的宣传动员工作,组织好各预算单位及代理银行财务人员的业务培训,确保市级预算单位在10月底前完成公务卡实施工作。四是进一步深化国库集中支付制度改革,健全国库单一账户体系,完善国库集中支付和收入收缴运行机制。五是积极探索建立预算绩效管理制度,建立绩效目标确定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用有机结合的预算管理机制,实现财政资金全过程预算绩效管理。六是建立规范的地方政府举债融资管理和风险预*机制,进一步清理规范地方政府举债融资和担保承诺行为,将地方政府债务收支纳入预算管理。七是健全行政事业单位国有资产管理体制,规范资产使用和运营,完善政府采购制度体系,扩大政府采购范围。八是配合做好医疗卫生体制改革、事业单位绩效工资改革和农村养老保险改革资金筹措工作。九是建立规范的预算公开机制,增强财政管理透明度,自觉依法接受人大、审计和社会监督。

第四、狠抓公平理财,确保财政形象进一步提升。公共财政的核心就是“公平”,各科室负责人要把“民不服吾能而服吾公”、“天下为公”等作为自己的信条。只有公平了,部门单位才会服气,社会各界才会满意,财政形象才会提升。下半年是各部门找财政“要钱”的主要季节,我们必须要以“公正”的心态面对来自各方面的声音,按照“公平”的原则安排好各方面的财力。一是要充分发挥“蓄水池”的功能,聚集财力,将应该拨付的资金及时足额拨付到位,做到不拖欠,不延时。二是要保障重点支出需求。加大城乡公共服务领域投入,完善政府医疗卫生投入机制,完善城乡社保体系;进一步做好保障性安居工程建设,大力支持棚户区改造,继续贯彻落实*租住房保障有关政策,规划建设好*租房和经济适用房,分配好*租住房保障专项补助资金,切实解决城市低收入家庭住房困难问题;积极筹措资金,落实好市委、市政府提出的惠民实事的资金需求。三是要努力提高办事效率,坚决杜绝在财政部门发生“门难进、脸难看、事难办”的行为。

第五、狠抓**文化,确保队伍建设再上台阶。一是进一步提高认识。**文化是一个**的主流价值观念,是全体**工作人员共同认可的、自觉践行的人生观、价值观,是一种“不令而自行、不禁而自止”的荣辱标准、行为指南,是**的“风气”、干*的“境界”,是整个团队的“精、气、神”!**文化影响的是**工作人员,打造的是团队精神风貌,所以,抓队伍建设而不抓**文化,队伍建设就永远只能停留在低层次、低水平上。二是创新载体、拓展领域,使*政文化建设与财政文化、**文化建设有机结合,全面推进财政部门*政建设步伐。三是进一步落实措施。通过深入开展系列文体活动,增强**的团队精神和凝聚力;通过树立各种先进典型,形成正确的荣辱导向;通过完善内部管理制度,全面规范**工作人员的为人处事;通过加强检查督促,确保令行禁止;通过严格考核奖惩,逐步提高**文化所倡导的精神境界。

同志们,完成今年的财政工作任务依然非常繁重,我们一定要增强责任感和使命感,坚定信心,创新思路,以饱满的工作热情,雷厉风行的工作作*,迎难而上的开拓精神,求真务实,鼓足干劲,确保全年财政工作目标的圆满实现,为我市经济的跨越式发展做出应有的贡献!

2022财政局上半年工作总结(3)

xx年上半年来,我局在区委区政府的正确领导下,深入贯彻科学发展观,科学安排收支预算,大力支持经济建设和社会事业发展,不断拓宽财源基础,狠抓收入征管,收入增幅创历史新高,预计全年收入超额完成区人大常委会批准的调整后预算,支出控制在预算盘子之内,保证了行政事业机构的正常运转,财政各项工作取得新的突破,为顺利完成“xx”财政工作目标开好局。

一、收支完成情况

二、主要做法及成效

(一)加大投入,财源建设成果进一步显现。财源建设取得长足进展。xx年预计税收入库超亿元企业3家,新增2家,其中钧石机构5亿元、森美1.4亿元、鸿荣轻工1.2亿元;超千万元企业31家,新增8家;超百万元企业319家,新增44家。收入超亿元街道7个,新增3个,其中海滨超4亿元,临江、江南超2亿元。一是发挥财政资金导向作用,引导企业做优做强,共投入扶持企业资金8342万元,带动企业增加投入,促进重点企业良好发展。6家上市及26家上市后备企业全年预计纳税10.3亿元,增长105%;10家总部企业预计纳税2.55亿元,增长62.87%。二是高新技术园区升格为国家级高新园区,财源支撑作用明显。投入高新园区5200万元(累计投入12.7亿元),入驻高新园区企业430户,全年预计纳税11.73亿元,占全区工商总税的45.23%,增长90%。三是自主创新步伐加快,产业结构优化升级,战略性新兴产业发展势头良好。投入科技资金2350万元,形成新的增长点,电子信息产业实现跨跃发展,年预计纳税6.1亿元,增长80%,占全区税收的比重从xx年的17.34%提高到23.1%。四是多渠道筹集资金7.68亿元(其中市财政回拨土地出让金3.71亿元,融资3.97亿元),投入安置小区(延陵、后坑、锦美、新塘、泉三)、商贸物流中心、温陵商贸中心、汽车汽配城、池峰路二期、龙头山片区改造、站前大桥等重点项目建设;归还旧贷款7.02亿元。项目带动成效明显,新老城区市容市貌进一步改善。

(二)狠抓管征,财政收入增长进一步跃升。财政总收入预计完成17.9亿元,增长29.2 %,创历史新高。税性收入预计完成17.58亿元,占财政总收入的98.2%,比上年提高1.63个百分点,财政收入规模不断扩大,质量持续提高。一是完善收入目标考核责任制和增超收激励机制,层层分解下达目标任务,强化目标考核。紧盯目标任务,按照“以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年”的工作要求,抓紧抓好收入工作,超额完成市政府下达目标任务。二是密切关注税收政策调整和经济运行动态,提高对税收走势分析的前瞻性。加强税源跟踪管理与分析,根据税源资料指导日常征管工作。建立经济分析联席会议制度,加强经济运行的分析,集思广益,及时提出应对措施,有的放矢抓好收入工作。三是构建网络化全方位协税护税机制,建立点对点的联络员制度和部门联动机制,通力协作,齐抓共管。建立健全收入监控体系,及时采集涉税信息,强化重点税源管理,加大稽查力度,做到依法治税、应收尽收。四是进一步规范非税收入管理,将原列预算外管理的收入(不含教育收费)全部纳入预算管理。

(三)优化结构,民生保障支出进一步落实。科学预算,严格压缩和控制一般性开支,财力向民生方面倾斜,全年民生方面支出预计4.84亿元,占一般预算支出的58.62%,增长27.74%,保证了教育、科技、支农等法定支出,保证了公共卫生、社会保障、基层社区的投入,促进各项社会事业协调发展。投入教育方面22921万元,增加公共财政教育投入,达到教育经费法定增长的要求,教育事业发展实现新跃升,各项考核指标持续保持较高水平。投入科技方面2350万元,扎实推动企业自主创新,加快转变发展方式。投入支农方面1130万元,全面落实强农惠农政策,大力实施江南新区人居环境整治,推进农业产业化发展、防灾减灾体系建设。投入卫生方面4403万元,基层医疗卫生服务体系和公共卫生服务体系进一步完善,疾病预防控制工作取得新进展。投入社保方面16035万元,城乡居民社会保障体系不断完善,就业工作扎实推进。投入住房保障3210万元,支持保障性住房建设。投入街道社区方面9188万元,街道社区经费及街道增超收分成进一步提高,保证基层政权的正常运转。拨付强农惠家资金1802万元,其中发放出租车和小渔船油价补贴106万元,种粮农民综合补贴及良种补贴7万元、家电汽车摩托车下乡及家电以旧换新补贴1689万元,将*和政府的关杯及时送达老百姓。

(四)加强监管,财政管理绩效进一步提高。一是优化资金拨付管理,提高资金拨付效率。进一步简化国库集中支付环节设置,实现财政资金在国库单一账户体系内的高效、安全运转。二是完善行政事业单位和国有企业的资产管理制度,加强资产出租和处置的管理。三是加强对教育、支农、社保、国债、生态保护等涉及群众切身利益资金的使用情况进行监督检查。四是加强政府采购管理,全年政府采购总金额预计4000万元,实际中标金额3600万元,节约资金400万元,节约率10%。五是深化“小金库”专项治理工作,对xx—xx年查出问题的单位进行回访,落实整改措施。

在回顾总结财政工作成绩的同时,我们也清醒地看到,财政运行中仍然存在着一些困难和问题:一是招商载体紧缺,制约招商引资;国家实施抑制房价增长的房地产调控政策,房地产开发与销售降温。财政收入增长受限。二是稳健货币政策和可融资载体已满负荷承贷,新增融资相当困难,建设资金得不到有效保障。三是财政收入规模偏小,财力增长有限,而增资和民生等支出刚性增长,收支矛盾仍然突出。四是财政监督和会计管理还需进一步加强。这些问题我们将在今后的工作中努力加以解决。

2022财政局上半年工作总结(4)

同志们:

召开这次会议,主要目的是回顾总结上半年财政工作,进一步明确下半年财政工作目标,动员全局干*职工统一思想,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政工作任务,为全市经济社会实现跨越式发展提供充足的财力保障。下面,我就上半年财政工作情况和下半年工作安排讲几点意见。

一、上半年财政工作回顾

(一)收支规模持续增长,财政实力进一步增强。

今年上半年,全市经济运行呈现出工业生产稳步增长、投资高位运行、市场繁荣活跃的良好局面,经济的平稳运行,带动了财政收入的较快增长,全市财政预算执行情况良好,财政收入超过均衡进度,实现了时间任务“双过半”的目标。1至6月份,全市大口径财政收入累计完成223436万元,完成预算的57.46%,比上年同期增长28.44%。全市一般预算收入累计完成81188万元,完成年初预算的59.57%,比上年同期增长42.81%。其中:市级财政收入累计完成27887万元,完成年初预算的54.22%,比上年同期增长41.19%;县区级财政收入累计完成53301万元,完成年初预算的62.81%,比上年同期增长43.67%。上半年全市财政支出也有了较快增长,保民生保重点等支出需要得到有效保障,财政支出累计完成322578万元,为变动预算的56.19%,比上年同期增长29.44%,其中:市级财政支出82114万元,为变动预算的56.64%,比上年同期增长43.82%。

(二)发挥公共财政职能,支持社会各项事业发展。

1、多方筹措资金,创新服务举措,全力支持社会主义新农村建设。一是落实各项支农惠农政策。及时下达拨付粮食直补和农资综合直补资金,全市15076万元补贴资金已全部拨付到位,兑付率达95%以上;继续实施家电下乡政策,兑付补贴资金1634万元;及时兑付摩托车下乡补贴资金,认真清算汽车下乡及汽车以旧换新政策及补贴资金;积极筹建市级储备粮,目前已建立市级储备粮750万公斤,落实利息费用补贴88.95万元。二是积极支持三农发展。拨付草食畜牧和蔬菜产业发展专项资金1000万元,市级农业专项900万元,新农村建设资金600万元,奶牛专项200万元,农运会专项200万元,农民增收专项资金200万元,农民专业合作组织项目资金100万元,大环境绿化资金1000万元,县区水利工程公益性资金252.2万元,小型农田水利重点县市级配套资金100万元。三是加强惠农资金的管理。全市通过“一折统”落实到农户各类惠农资金28008.55万元,切实保障了农民收入,提高了农民生产生活水平。四是全面推进村级公益事业一事一议财政奖补试点工作。上半年,共实施农村公益事业建设项目200个,项目总投资11669万元,受益人口119815人;实施一事一议财政奖补资金共计9315万元。通过开展农村公益事业建设“一事一议”财政奖补工作,农村生产生活条件得到了极大改善,干*服务群众的能力进一步提高,*的强农惠民政策得到进一步落实。五是积极开展农业综合开发项目建设。1-6月份共落实土地治理项目7个,总投资4747万元,比上年增长36.8%;落实农业综合开发产业化经营项目4个,争取农业综合开发财政资金133万元。

2、加强资金调度,支持教育重点工程和城市基础设施建设。落实“两免一补”配套资金,使全市农村义务教育阶段学生全部享受“两免一补”政策;筹措中小学校舍维修配套资金,支持改善教学条件,提高办学水平。上半年,我市教育支出达8790万元,比上年增加2874万元,增长48%。落实农村义务教育段两免一补资金2205.84万元;农村义务教育阶段学校公用经费1477万元;农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助费424万元,使4207名农村困难寄宿生享受了生活补助,占所有在校寄宿生的84.6%;落实城市学生免杂费资金893万元,41241名城市学生享受了免除学杂费的政策。同时对城市享受最低生活保障和残疾人家庭的10446名义务教育阶段中小学生全部实行了“两免一补”政策;分解下达中等职业学校国家助学金345万元,2630人享受了中职国家助学金;分解下达高中国家助学金390万元,有5196名高中家庭经济困难学生享受了资助,占高中学生17495人的29.7%。

3、按照构建和谐社会的总体要求,加大对社会保障事业的扶持力度。积极支持基层医疗卫生机构综合配套改革,全面构建公共财政体系,及时拨付社会保障资金,确保养老保险、失业保险、医疗保险、就业再就业、城乡低保、医疗救助等资金及时足额到位;加大社会保障力度,争取上级各类社会保障资金70629万元,基本保证和满足了全市社会保障工作的资金需要。全市参加新农合的人数达124.04万人、参合率为96.67%;推进乡镇卫生院和村卫生室药品零差率,全面推行基层医疗卫生绩效考核制度,完善城市公共卫生服务体系;积极争取中央*租住房保障专项补助资金802万元、中央补助公共租赁住房资金27万元、新建*租住房省级补助1477万元,确保*租住房新建工程顺利进行,使住房困难家庭享受到住房保障。

4、围绕全市中心工作搞好服务,为经济发展增添活力。一是规范交通专项资金管理,积极落实成品油价格税费改革政策。加大对公路养护及县乡道路建设的支持力度,对市财政安排的200万元农村公路养护资金,实行项目管理。二是认真分析总结三次成品油价格上涨对我市运输各行业的影响程度,配合发改部门落实实施方案,为下一步争取国家补助打好基础。三是支持国有企业改革,继续做好分离企业办社会职能工作。对长通电缆集团的改制清算工作已全面开展,按照有关政策规定,进一步规范了企业改制工作操作程序,妥善处理和解决企业职工反映的现实问题。同时,配合卫生、城建等部门,对xx公司职工医院、xx公司生活水公司、银光公司职工医院资产情况进行了清查、核实,确保做好xx公司分离办社会职能工作。四是进一步加强会计管理工作,提高服务水平。积极做好xx年会计证的换发和会计人员的培训考试工作,上半年共补换发会计从业资格证书5700多个,培训会计从业人员17000多人,并圆满完成了xx年度会计专业技术资格考试考务工作。同时,继续做好入驻大厅会计窗口的服务管理,做到“公开透明,便民高效”。

(三)积极推进财政改革,财政管理体制进一步完善。

以“创先争优”活动为契机,全力做好财政改革工作,以改革促规范,以改革促效率,以改革促发展。

1、推进财政应用系统“大平台”建设。按照“统一领导、统一规划、统一技术标准、统一系统平台和统一组织实施”的原则,加快金财工程建设步伐,充分发挥财政信息技术对财政管理业务的支撑作用。5月20日,市本级金财工程应用支撑平台正式上线运行,市财政、市级预算单位、市人行、代理银行已实现财政业务在网络上的互通和财政资金的安全运行。

2、完善非税收入收缴管理。加强政府非税收入管理,按照统一规范、运行高效、监督有力的原则,制定了《xx市政府非税收入管理暂行办法》,建立了统一的非税收入收缴管理体系,进一步优化了收缴流程。从4月份开始,在全市范围内组织开展非税收入检查,对市直87户行政事业单位xx—xx年的非税收入收支情况、立项审批、执行标准、票据使用、账户设立、政府非税收入组织、“收支两条线”管理进行了重点检查。查出xx—xx年未纳入财政管理的不合规政府非税收入3,907.25万元,其中:市级单位2,827.02万元,县区单位1,080.23万元。

3、加强和改进国库管理工作。整合原国库科和国库支付中心职能,进一步优化国库集中支付程序,实现财政部门对预算支出资金统一核算和全过程监控;进一步规范预算编制,全面实行零基预算,减少资金的二次分配,建立结余结转资金管理与预算编制相衔接的约束机制,减少预算调整和追加的随意性;加快了预算下达速度,提高了预算的到位率;充分提高预算执行的准确性,对政府性基金、上年结转、上级下达专项和年初预算中下达到各科室的切块资金等,全部以指标文件形式下达,在下达文件中明确了资金来源和相对应的支出科目;进一步建立健全对账制度,加强了对预算指标、用款计划、实际支出等情况的核对,随时掌握预算执行情况,发现问题及时纠正;加强了与人民银行的对账工作,确保各项收支和库存资金的真实准确;加强了上下级财政之间的对账工作,切实做到各级财政间往来款项、专项资金下达、资金调度等情况清楚明白。

4、规范财政专户管理。制定了《清理整顿财政专户实施方案》,成立了市级财政专户清理整顿工作小组,对所有财政专户进行逐一清理,对财政专户资金运行管理的每一个环节进行全面排查,对清查出的问题坚决予以整改,确保清理整顿工作不留死角,不走过场,实现了财政专户管理的精简、统一、规范、高效。通过清理整顿,市财政局财政资金专户由原来的35个减少到10个。

5、推进国有资产管理改革。一是完善资产管理制度。制定印发了《xx市市级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》,对防止国有资产流失,切实把好资产管理“出口”关,起到了积极的促进作用。二是规范国有资产管理流程。加强对国有资产的日常管理工作,规范资产处置行为,严格按照国有资产管理的规定和处理流程,处置房屋、建筑物、土地、车辆及规定限额以上的其他资产。同时,规范了资产收入管理,国有资产处置收入及有偿使用收入全部实行“收支两条线”管理,支出使用由财政部门统筹安排。

(四)加强**队伍建设,干*队伍整体素质不断提高。

1、强化学习教育,提高综合素质。强化理论学习和岗位培训,引导干*树立起“学习为本”、“终身学习”和“学用结合”的科学理念。一是健全学习制度。从学习内容、时间、考核等方面入手,制定完善了切实有效的学习考核制度。坚持固定学习与灵活安排相结合、集体学习和个人自学相结合的原则,把干*学习情况作为年度考核的一项重要内容。二是加强理论学习。重点组织学习《国务院办公厅关于支持甘肃经济社会发展的若干意见》、《xx日报》8篇评论员文章和市委六届九次全委扩大会议等重要会议文件精神,提升了干*的政治理论水平,把学习的成果体现到推进财政工作的具体成效上来。三是强化教育培训。今年3月份,我们组织开展了为期一个月的集中培训活动,专门聘请了省、市委*校教授和有关部门的领导同志为干*授课,开展了以政务礼仪与接待、公文写作与处理、*政管理、财政金融、财经法规、财政监督检查等八个专题的培训。通过学习培训,干*职工普遍感到丰富了知识、增强了责任、坚定了信心、鼓足了干劲,为做好全年工作奠定了良好基础。

2、转变工作作*,增强服务意识。为了解决**干*队伍存在的庸、懒、散等问题,今年初,我们开展了“以治庸提能力,以治懒增效率,以治散正风气;创新学习方式,创新服务理念,创新工作机制;提升干*队伍思想业务素质,提升为民服务层次,提升**行政效能水平”为主要内容的“三治三创三提升”活动。重点治理了干*办事拖拉、服务态度差、工作标准不高、创新能力不强、工作纪律松驰、管理不严等庸懒散问题。解决了干*职工当和尚不撞钟、接待群众不认真、自身形象差、群众满意度低、小错不断等“散慢”现象。通过“三治三创三提升”活动的开展,进一步增强了干*职工的服务意识。

3、规范制度管理,提高办事效率。一是对现有规章制度和工作流程进行了全面梳理,对目前尚无制度规范的工作着手建章立制,对不完善的、与形势要求有一定差距的制度加以修改完善,研究制定了《岗位职责制度》、《服务承诺制度》、《请销假制度》、《工作考核制度》、《干*学习制度》等共40多项制度规定,建立完善了以制度促管理的长效机制。建立健全了局*组会、局务会、局长办公会等议事决策制度和工作人员岗位责任制,形成了责权明确的责任体系,落实了工作职责,规范了工作行为,改善了**工作作*。二是严格执行岗位责任制、考核评价制、限时办结制、责任追究制和局**各项制度,提高制度执行力,实现以制度管权、管事、管人。三是落实首问首办负责制,规定一个科室一年内有3次以上被效能追究的,科室负责人诫勉谈话,情节严重的按*纪政纪规定严肃处理。

(五)创新监督理念,加强财政监管。

健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,强化事前和事中监督,促进监督与管理的有机融合。积极探索财政专项支出绩效监督检查方式,增强对支出行为的约束。一是积极推进财政“大监督”机制的实施。按照“围绕财政中心,监督融入管理,发挥专职牵头,内外纵横联动,整合监督资源,监管有机结合,依法实施监督,服务促进管理”的要求,研究制定《xx市财政局财政监督管理实施办法》和《xx市财政局财政监督工作考核办法》,理顺了业务科室和专职监督机构之间的监督工作职责,通过财政内部各环节的相互联系和作用,将监督与管理紧密融为一体,实现管理中有监督,监督中有管理,构建共同监督、权责明确、相互制约、全面覆盖、重点跟踪、信息共享,形成相互协调、紧密衔接的财政监管工作运行机制。突出专职监督检查机构的牵头作用,真正形成监督与管理并重,日常监督管理与专项监督检查相结合的财政监督工作新格局,推进了财政“大监督”工作机制的实施。二是开展会计信息质量监督检查。结合全市政府非税收入检查和“小金库”专项治理工作,对11家市级单位的会计信息质量进行监督检查,对发现的问题及时进行规范,帮助被查单位规范会计核算行为,提出整改建议,帮助被查单位进一步完善财务管理制度,提高了财务核算水平。三是继续深入推进“小金库”治理工作。制定下发了《xx市xx年“小金库”专项治理工作实施方案》,对*政**、事业单位、社会团体和国有企业“小金库”治理工作进行全面复查。

(六)加强*政建设,丰富财政*政文化。

一是认真落实一岗双责的*风*政建设责任制,层层分解任务,落实责任,严肃责任考核追究,形成了*组统一领导、班子成员齐抓共管,一级抓一级,常抓不懈的工作机制。二是抓好财政干*队伍的反腐倡*教育。以理想信念教育和*性*风*纪教育为重点,以*政文化建设为主线,加强*性*风*纪教育和*洁从政教育,举办了全局干*职工*政文化联谊活动和*政书画展,有效地增强了*风*政宣传教育的凝聚力和感染力,让*政的理念、*洁的思想更加深入人心。三是加强效能建设。扎实开展“创先争优”活动,打造无关系办事、无停留办公、无利益服务的发展环境。四是抓好*政风险防控工作。采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施,建立*政风险防控和处置机制,规范权力运行,加强财政资金的使用监管,防止财政资金违规使用、虚报冒领、贪污截留等现象发生;着力深化“小金库”专项治理,巩固治理成果,有针对性的出台制度、采取措施、推进改革,建立和完善了防治“小金库”长效机制。五是树立清正*洁之风。教育干*职工努力践行“立*为公,执政为民”理念,坚持权为民所用、情为民所系、利为民所谋,坚持依法行政,自觉做到清正*洁,自觉抵制各种消极腐败行为,永葆***员的先进性。从教育、制度、监督并重的惩防体系上加强对人事、财物、重大项目审批、专项资金使用管理的制约和监督,防止腐败现象和问题的发生。

(七)参与文体活动,展现财政风采。我市财政收支规模的快速发展,为全市各项社会事业的发展提供了坚实的财力保证,财政系统内部的体育文化事业也得到快速发展。一是积极组织参与全市职工运动会。今年6月份,全市第二届干*职工运动会的举办,推动了财政干*职工积极投身于全民健身的热潮之中。本着“健康生活,快乐工作”的运动理念,全局干*职工踊跃报名参与干*职工运动会,加强锻炼,在比赛场上更是表现出一种顽强拼搏的优秀品质,充分展示我局干*职工精神面貌,丰富了业余文化生活,增强了干*职工的凝聚力和向心力。二是唱红歌,颂*恩。局*组把此次红歌比赛作为庆祝建*90周年,加强***的建设、开展*性教育、深化创先争优活动的具体举措,高度重视活动的组织开展,迅速组织了70人与市政府办组成合唱队伍,在不影响工作的前提下,加班加点进行排练,全体参赛队员的积极努力,为比赛取得成功奠定了坚实的基础。通过“红歌”比赛的排练和演出,进一步激发了全系统干*职工爱*、爱国、爱家乡的热情,凝聚人心、凝聚精神、凝聚士气,唱出激情、唱出力量、唱出团结、唱出干劲,用红歌的主旋律营造了健康向上、团结奋进的氛围,展现了财政干*的良好形象和素质。

同志们,从上半年的工作情况看,我们的工作开了一个好局,作*也有了很大的起色,较好的完成了预定的任务目标,各项工作取得了显著成绩,这些成绩的取得和财政干*职工全面落实科学发展观,认真贯彻执行市委、市政府的安排部署,立足本岗尽职尽责、拼搏进取是密不可分的。但是在成绩面前,我们应清醒的看到我们的工作仍然存在着一些不足,如财政改革仍需进一步深化,财政管理的科学化、规范化仍需不断提高;工作上创新的力度有待进一步加强;向上争取资金的力度还很不够;作*纪律和自主学习还抓得不紧。这些都需要我们在今后的工作学习中着力加以解决。

二、下半年工作要求

同志们,上半年很多工作只是打了个基础,下半年才能见成效,特别是向上争取资金的工作。因此,下半年,我们必须下更大的决心、作更多的努力、付更多的心血,同心同德,自加压力,再鼓干劲,确保全面超额完成今年预定的各项工作任务。

第一,狠抓督促考核,确保争资促收取得实效。生财、聚财、理财是财政部门的主要任务。三大任务中,聚财是核心。收入抓不拢,生的财也不是财政的财,理财则成了无本之末,无从谈起。因此,抓收入始终是我们的第一要务。目前,抓收入主要是两个方面:一是抓本级收入。要加强与税务部门的协调配合,提前预测税收形势,完善工作机制,在继续抓好财源建设的基础上,深入挖掘增收潜力,强化重点税源监控和各类潜力税源、零散税源的管理,促进依法治税、加大征管力度,确保税收收入应收尽收。继续深化非税收入收缴制度改革,加强非税收入规范化管理,严把财政收缴专户监管、收入划缴入库等重要关口,加大对重点专项收入收缴监管,及时收缴非税收入,保证各项非税收入及时足额入库。二是争取上级补助。全局干*职工要有强烈的紧迫意识和责任意识,充分认识到取得国家和省上的政策倾斜和资金支持对我市实现跨越式发展的现实意义,进一步增强做好争取支持的主动性,紧紧抓住当前国家政策机遇和投资导向,创新工作思路和方法,实施重点突破,不断加大向上争取资金的力度。在做好本部门向上争取资金工作的同时,相关科室要进一步强化服务大局意识,主动加强与各职能部门的配合与协作,采取走出去、请进来等方法,主动与市直有关部门就向上争取资金工作进行对接,相互交流政策信息,共同研究争取对策。凡是部门单位涉及向上争取的工作事项,要建立“绿色通道”,做到急事急办、特事特办、难事巧办,共同做好向上争取资金的工作。

第二,狠抓监督管理,确保节支控费目标实现。一是继续开展财政专项资金监督检查工作,重点对教育医疗、社会保障和就业等领导关心、社会关注、与改善民生相关的重大项目资金实施情况进行监督检查和跟踪问效,提高财政专项资金监督工作的实效。二是把预算口子扎紧。严格控制新开增支口子,严格按程序追加预算支出。三是开展会计信息质量监督检查工作。采用市、县联动的方式,开展会计信息质量监督检查工作,确保全市会计信息质量有新的提高。四是深入推进“小金库”治理工作,做好社会团体等部门“小金库”违纪问题的处理和总结扫尾工作,建立防治“小金库”工作的长效机制,从源头上治理“小金库”。五是开展“财政支出管理年”活动,全面提升全市各级财政、财务部门对财政支出和部门预算支出的科学化、精细化、法制化、规范化管理水平。督促落实《xx市“财政支出管理年”活动方案》中明确的预算部门和单位相关任务,积极投入到全市财政支出管理年活动中去,通过活动切实达到提高财政支出预算执行的均衡性、时效性。六是开展内部监督检查。安排对部分科室业务进行检查,以期发现问题,完善制度,规范流程,确保资金安全高效。

第三,狠抓财政改革,推进科学化精细化管理。一是进一步推进“金财”工程建设,增加债务管理、专户管理、旬月报管理、政府采购管理系统,“接入”国有资产管理系统、非税管理系统,最终将所有财政业务纳入平台管理,建立财政统一的标准化数据库,全面实现部门预算、国库集中支付和在线监督一体化管理,强化资金运行监控。二是严格预算编制管理和执行控制。xx年的预算编制工作很快就要开始,为保证预算编制的质量,提高预算编制效率,要严格实行“两上两下”的编制程序,根据经济社会发展情况,适时修订部分偏低的预算定额,使之更加科学合理,减少预算执行过程中的追加,规范项目支出管理,从严控制购车和用车经费、会议经费和公务接待经费;进一步细化预算编制内容,通过建立健全预算基础信息数据库,初步建立起涵盖财政、部门及预算单位的项目管理数据库,在预算编制这一基础环节加大对财政拨款结余、结转资金的统筹力度。三是做好公务卡改革工作。进一步做好公务卡的宣传动员工作,组织好各预算单位及代理银行财务人员的业务培训,确保市级预算单位在10月底前完成公务卡实施工作。四是进一步深化国库集中支付制度改革,健全国库单一账户体系,完善国库集中支付和收入收缴运行机制。五是积极探索建立预算绩效管理制度,建立绩效目标确定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用有机结合的预算管理机制,实现财政资金全过程预算绩效管理。六是建立规范的地方政府举债融资管理和风险预*机制,进一步清理规范地方政府举债融资和担保承诺行为,将地方政府债务收支纳入预算管理。七是健全行政事业单位国有资产管理体制,规范资产使用和运营,完善政府采购制度体系,扩大政府采购范围。八是配合做好医疗卫生体制改革、事业单位绩效工资改革和农村养老保险改革资金筹措工作。九是建立规范的预算公开机制,增强财政管理透明度,自觉依法接受人大、审计和社会监督。

第四、狠抓公平理财,确保财政形象进一步提升。公共财政的核心就是“公平”,各科室负责人要把“民不服吾能而服吾公”、“天下为公”等作为自己的信条。只有公平了,部门单位才会服气,社会各界才会满意,财政形象才会提升。下半年是各部门找财政“要钱”的主要季节,我们必须要以“公正”的心态面对来自各方面的声音,按照“公平”的原则安排好各方面的财力。一是要充分发挥“蓄水池”的功能,聚集财力,将应该拨付的资金及时足额拨付到位,做到不拖欠,不延时。二是要保障重点支出需求。加大城乡公共服务领域投入,完善政府医疗卫生投入机制,完善城乡社保体系;进一步做好保障性安居工程建设,大力支持棚户区改造,继续贯彻落实*租住房保障有关政策,规划建设好*租房和经济适用房,分配好*租住房保障专项补助资金,切实解决城市低收入家庭住房困难问题;积极筹措资金,落实好市委、市政府提出的惠民实事的资金需求。三是要努力提高办事效率,坚决杜绝在财政部门发生“门难进、脸难看、事难办”的行为。

第五、狠抓**文化,确保队伍建设再上台阶。一是进一步提高认识。**文化是一个**的主流价值观念,是全体**工作人员共同认可的、自觉践行的人生观、价值观,是一种“不令而自行、不禁而自止”的荣辱标准、行为指南,是**的“风气”、干*的“境界”,是整个团队的“精、气、神”!**文化影响的是**工作人员,打造的是团队精神风貌,所以,抓队伍建设而不抓**文化,队伍建设就永远只能停留在低层次、低水平上。二是创新载体、拓展领域,使*政文化建设与财政文化、**文化建设有机结合,全面推进财政部门*政建设步伐。三是进一步落实措施。通过深入开展系列文体活动,增强**的团队精神和凝聚力;通过树立各种先进典型,形成正确的荣辱导向;通过完善内部管理制度,全面规范**工作人员的为人处事;通过加强检查督促,确保令行禁止;通过严格考核奖惩,逐步提高**文化所倡导的精神境界。

同志们,完成今年的财政工作任务依然非常繁重,我们一定要增强责任感和使命感,坚定信心,创新思路,以饱满的工作热情,雷厉风行的工作作*,迎难而上的开拓精神,求真务实,鼓足干劲,确保全年财政工作目标的圆满实现,为我市经济的跨越式发展做出应有的贡献!

第11篇 县财政局上半年工作总结精选

一、责任目标完成情况

县政府下达的我局责任目标共17项,其中重点目标9项,一般目标3项,共同目标5项。截止6月底,除年底考核的6项外,其它重点目标和一般目标全部达到时间任务同步,其中已经完成全年任务有2项。具体完成情况是:

1、截止六月底,全县地方财政收入完成11498万元,占年预算的67.3%,占年任务的51.1%,较上年同期增长46.5% ;其中一般预算收入完成11058万元,占年预算的66.6%,占年任务的50.3%,较上年同期增长43.3%;本身组织收入3168万元,占年任务的61%,较上年同期增长154%。

2、财政体制改革工作已经完成,国库集中支付和政府采购范围进一步扩大,财政支付中心和乡(镇)村财务服务中心运行正常。

3、引进内资399万元,占年任务的57%。争取上级扶持项目2个,相关材料已报省亚行总部待批。

4、依法安排教育经费,对全县教师工资实行财政统一发放,确保了农村中小学教职工工资按国家标准及时足额发放。

5、扎实做好了农业税降点工作,农业税税率今年又下降三个百分点,切实减轻农民负担。没违反规定出台加重农民负担的文件和项目,也没发生因加重农民负担引发群众性事件或恶性事件。

6、医疗保险基金完成2.025万元,占年任务的50%,与上年持平;养老保险金任务完成0.22万元,占年任务的50%。

7、培训财会人员420人次,占年任务的84%,较上年增长20%。

8、年底考核的环境保护、经济普查、国有工业企业国有资产保值增值、计划生育、精神文明等10项工作,正在顺利开展。

二、所做的主要工作

(一)狠抓财政收入,保持稳定增长。 今年以来,我局在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实省、市财政工作会议精神,创新思路,把做大做强财政收入蛋糕做为今年工作的第一要务,不断强化增收意识,采取有力措施,狠抓财政本稿件版权属于517878秘书网,请登陆原创网站查看更多文章收入,确保了全县财政收入的稳步增长。一是加强税收宣传,营造良好氛围。充分利用广播、电视、宣传标语等宣传方式,加大税收宣传力度,特别是加大契税和交通运输业税收宣传,增强公民纳税意识,创造良好的税收征管氛围。二是继续强化税收和非税收入征管。树立均衡入库思路,强化依法治税,严厉打击偷、逃、骗、抗税行为,同时,继续完善“收支两条线”和“票款分离”管理规定,将计生、公路交通运输等行政性收费项目纳入预算管理,增加了财政收入。元至六月份,我县的行政性收费、罚没收入及其他非税收入完成2965万元,较去年同期增长37%。做到了财政收入应收尽收。三是加强协调,明确责任。5月份开始,在全县范围内开展为期两个月的整顿矿山税收秩序活动。组织各乡镇力量,配合国土资源、**、检察等部门成立了120人的10个小组对辖区内矿产资源进行税源排查,加强税收征管。土地、城建、房产等部门与农税局密切配合,加强对契税的征收管理,对各纳税人拒不缴纳契税的,土地、城建部门不予办理房地产开发和产权等有关手续。同时,明确责任,严格纪律,要求各乡镇、各部门搞好配合,对于相互之间推诿扯皮,有税不征、擅自减免或扩大征收范围,造成严重后果者,一经发现,严肃处理。四是认真分析税源,开展税收专项治理工作。积极开展煤炭、房屋租赁、交通运输等行业税收专项检查,加强税收征管,堵塞税收漏洞,使房产税、个人所得税、城建税等分别较同期增长了139.2%、11%、85.3%。同时,加大对契税、耕地占用税的专项检查力度,耕地占用税、契税分别较同期增长30.6%、16.7%。五是严格目标责任制管理,实行财政收入日报告制度。进一步完善目标责任制管理,逐月把收入任务分解到各征收单位和各乡镇,明确任务,落实责任,严格考核,奖罚兑现,有力地促进了财政收入的及时均衡入库。实行收入日报告制度,及时上报收入进度和收入中存在的问题,分析税源,为制定下步措施提供及时准确的信息,从而做到以日保旬,以旬保月,实现财政收入均衡入库,避免财政收入大起大落,保证了财政收入任务时间任务双过半。

(二)强化支出约束,保证重点支出。一是积极调整财政支出结构。按照公共财政的要求,压缩一般性支出,确保工资、社会保障重点支出,减少“人、车、会、话”支出,从有限财力中安排专项资金,支持我县的科、教、文、卫等事业发展。二是加大财政支出改革力度,简化资金拨付环节,规范支出程序,提高财政资金使用效益,并引导和带动社会及金融投资,增强财政发展后劲。三是进一步发挥公共财政的职能作用,在财政收入增长空间有限的情况下,加大对教育、社会保障的投入。积极落实专项资金62万元,用于帮助115户受灾群众的348间倒塌房屋进行重建,同时加强对专项资金的监督管理,确保了专款专用。按时足额拔教育经费,确保了县乡中小学教师工资按时足额发放。

(三)做好粮食直补、农业税降点及夏征工作,切实减轻农民负担

根为切实做好我县粮食直补和农业税降点及征收工作,我县极为重视,多次召开会议安排部署。第一、建立组织、加强领导。成立了渑池县对种粮农民直接补贴工作领导小组和农业税降点征收工作领导小组,领导小组下设办公室,财政局主要领导任领导小组办公室主任,主管副局长为办公室副主任,由办公室制定实施方案并组织实施。同时实行一把手负责制和责任追究制,各乡镇政府主要负责人为第一责任人。为加强有关部门之间的协调和配合,各乡镇政府都设立了对种粮农民直接补贴办公室,办公室设在财税所,财政所主要负责人任办公室主任。从财政、本稿件版权属于517878秘书网,请登陆原创网站查看更多文章农业、粮食等部门抽调精干人员参与办公室工作,并进行集中办公。第二,积极行动、深入宣传。我县召开了粮食直补工作和农业税降点征收工作动员大会,传达上级政策,统一思想认识,进行安排布置。深入开展宣传,广泛散发省统一印制的《河南省人民政府通告》、《对种粮农民直接补贴宣传提纲》和《降低农业税税率政策宣传提纲》,在渑池电视台制作了电视专题《粮食直补和降低农业税税率政策知识问答》,县直补办主任、财政局局长亲自到节目中讲解宣传政策。各乡(镇)财税所在全县230余个行政村张贴了通告、悬挂了横幅、粉刷了固定标语。宣传期间,全县共出动宣传车18辆,悬挂横幅50余条,张贴标语和《通告》1400余份,粉刷固定标语1500多条,散发传单15000余份,使直补政策和降低农业税税率家喻户晓,深入人心。第三,加强培训、认真测算、全面公示。为确保粮食直补和降点政策的正确执行,我局举办了二期60多名农税干*参加的微机培训和政策培训,使农税干*进一步掌握了降点政策。各乡镇根据省方案精神,深入基层进行调查研究,广泛听取基层和农民的意见,摸清底数,按照农村税费改革确定到每个农户的计税面积、常年产量(以“政策卡”为依据)计算确定每个农户补贴面积、补贴金额以及降点后的应征税额,并进行了两次以村组为单位张榜公示到户,群众无异议后汇总上报,从而制定了切实可行的实施方案。第四、落实政策,实施方案。各乡(镇)按照公示内容,逐户打印发放了《粮食补贴通知书》和《农业税纳税通知书》。为切实做好通知书的发放工作,各财税所采取财税所人员分片包村、责任到人的方法进行发放,对工作敷衍了事,由村组干*代发通知书的进行严肃处理。《粮食补贴通知书》于5月15日前发放到了农户手中,6月10日前,《农业税纳税通知书》已全部发放到农户,6月10日开始,农业税的征收工作全面启动,粮食直补资金兑付工作也随农业税征收全面开展。在征收中,农税人员着装上岗,坚持做到了“五不准”,即不准收税不开票和收税打白条,不准用农业税附加抵顶正税入库,不准搭车收费和税费混征,不准以“小分队”等行政手段强制征收,不准向农民清缴农村税费改革前的税费尾欠。由于今年农业税与往年相比有了大幅度的减少,更增强了农民缴纳农业税的积极性。第五、认真做好督查和信访工作。粮食直补工作和降点工作开展以来,县财政局组成了五个督导组,由五名局领导亲自带队,对各乡镇的公示情况、通知书的发放工作,农业税征收政策的执行情况进行明查暗访,对违反粮补政策和农村税费改革政策没有及时发放通知书的乡镇多次进行批评督促,对工作严重失职的,进行严肃查处。同时,做好信访处理,对群众的来人、来电、来信,进行登记并派专人调查,及时处理,把问题解决在萌芽状态,确保政策的全面落实。督查中,我们对个别乡镇个别组通知书发放不到位的问题进行通报批评,

限期纠改对各乡镇的工作起到了良好的促进作用,直补工作和农业税夏征工作进展顺利,真正维护了我县近7万农户的利益,增强了农民纳税积极性。截止6月底,全县69876户的补贴资金291.25万元已全部兑付结束;全县已征收农业税587万元,占任务的98%,其中:有14个乡镇,农业税任务已全部完成。

(四)加强预算资金管理,落实“收支两条线”。上半年完成非税收入2965万元,较上年同期增长37%。一是根据预算内外结合使用,实行综合财政预算的总体要求,执照2022年全县国民经济发展计划,将县直预算外资金全部纳入计划管理。二是继续实行“票款分离,罚缴分离”管理办法,进一步规范预算外资金管理。三是组织力量对全县的预算外资金进行专项检查,纠正非税收入缴款时间跨度大、银行账户运行不规范、票据分离管理执行中偏差较大等问题,严禁乱收费行为的发生,净化经济秩序。四是加强票据管理工作。根据豫财综[2022]24号文件《河南省行政事业性收费基金票据核销与销毁办法》,对行政事业性收费基金票据加强管理,实现以票控费。对2022年已用票据和已领未用收费票据票据进行了核销,共收回核销各类行政事业性收费票据1450本,保证当年票据当年使用,杜绝乱收费。

(五)开展财政制度改革,完善制度管理。

1、财政集中支付改革 今年我县本稿件版权属于517878秘书网,请登陆原创网站查看更多文章财政国库集中制度进一步完善和深化,于4月份又纳入管理10个单位,到目前共有118个财政全供行政事业单位纳入财政集中支付中心代理核算。截止六月底共处理报账4500笔,支付资金达15000万元。纳入工资统发人数达6700余人,代发事业人员工资2022多人,保证了全县公教人员工资按时足额发放。国库集中支付制度的运行,增强了财政资金的调控能力,缓解了财政资金压力,规范了资金拔付程序,提高了资金使用效益。一是加强支付中心人员业务培训,以严格把关、服务单位、奉献社会为宗旨,以创新观念、创新服务为主要内容,着力提高职工的思想道德素质和文明服务水平,使规范化服务再上新台阶。二是对报账员进行业务培训,增强报账程序、规范单据等业务操作技能和熟练程度,提高报账效率。三是进一步规范支出拨付程序,根据管理需要,对工资支出、购买支出、转移支出等一律实行财政直接支付,对未实行财政直接支付的小额购买支出和零星支出则实行实时清算。

2、部门预算情况。今年以来,财政部门加大力度,积极推进部门预算编制制度改革。县直行政单位和县级**事业单位今年全部实行部门预算编制制度。一是拟订改革的具体方案,征求有关部门意见,在此基础上,完善改革方案,逐步在县直行政单位和县级行政单位全面推开。二是加强预算内外资金管理,进一步深化预算外资金收支两条线,严格实行综合财政预算,统筹安排预算内外财力,为部门预算编制奠定良好基础。一方面,改革预算内外管理办法,预算内外资金的拨付由局有关业务科室统一扎口管理。另一方面,清理行政事业性收费项目,规范收费行为,并积极探索行政事业费收费实行预算管理的办法和思路。三是科学设计部门预算编制的报表体系,研究、开发和运用部门预算软件系统,为编制部门预算提供条件保障。四是正确制定县级部门预算的流程和时间要求,使部门预算编制更加科学合理,增加预算透明度。五是认真进行部门预算的各项基础性工作,合理核定定员定额标准,按照部门工作业务量和资金需要及部门基本数据,编制部门支出预算和政府采购预算。(五)认真做好农业税征管工作,减轻农民负担。要认真落实《河南省对种粮农民直接补贴实施方案切实减轻负担。严格按照《省政府关于加强农业税征收管理工作的通知》和《省农业税征收管理程序》等规定,加强农业税征管,正确使用农税法律文书,规范征收程序,坚持依法治税,确保各项政策落到实处;

(六)进一步加大引资力度,争取上级资金及早到位;

第12篇 2022年财政局上半年工作总结范文

时光飞逝,转眼间我已经在财政局愉快的工作了一年,在这一年的日子里,我和大家一起学习共同进步。彼此建立了真挚的友谊,同时在实践中磨练了工作能力,使我的业务水平有了很大的提高,当然这与上级领导的帮助和大家的支持是分不开的,在此我深表感谢!

一年来,在财政局领导的带领下,我以创建和谐彬县的重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,紧紧围绕文明收费,求真务实,开拓创新,不断强化自己的工作能力。从最初的不安和紧张,到现在能够每天从容的收费,熟练的操作。这样的经历对我以后工作的帮助是很大的。同时,为我局完成全年征收任务,促进收费工作继续,快速,健康发展做出了应有的贡献。在思想上以高标准严格要求自己,在工作上勤勤恳恳,任劳任怨,在作*上艰苦朴素,求真务实,较好的完成领导安排的各项任务。为收费事业尽心尽力,努力工作,主要情况汇报如下:

第一,收费工作方面——在开始的是收费工作中我就勤学苦练,不懂就问,很快就能熟练度工作。现在随着彬县各项事业的日益发展,煤矿的车辆也日益增多,尤其是在炎热的夏季,我更要努力提高工作效率收好每一分钱,把工作做戏制作精,同时为了干好工作我时刻主意与同事的密切配合,遇到问题及时请示及汇报,出现问题及时纠正及时解决,有效的降低了错误率。随着时间的推移,上岗此数的增多,工作效率也大大提高了,业务更加熟练了。

第二,思想工作方面——俗话说:“活到老,学到老”,我一直在各方面严格要求自己,努力提高自己,以便使自己更快的适应社会发展的形势。通过阅览书籍,勇于剖析自己,提高自身素质。首先在思想上,主动加强对政治和业务知识学习。同时注重加强对外界时政的了解,通过学习,提高自己对政治的敏锐和鉴别能力,坚定了立场,坚定了信念,在大是大非面前,能够始终保持清醒的头脑。其次实在行动上落实。理论源于实践,又高于实践。在过去的一年中,对自己的本职工作进行了学习。注重加强理论知识的了解和掌握,促成自身知识结构的完善和知识体系的健全,进一步加强自己的业务知识。

第三,日常生活方面——我严格要求自己,多干活少计较,做出表率,热心帮助同志。为了我们能够有一个干净的生活环境,每次大扫除我都认认真真打扫,绝不偷懒。

第四,存在的问题和打算——尽管在经历过一些努力,我的业务水平比以前提高了不少,但还需要进一步的提高。在以后的工作中,我将加强理论和业务学习,不断提高业务水平。以后我会在工作中更加努力,在领导的带领下是自己的工作达到一个更高的层次。

20xx年,我局在工作中取得了一些成绩,但我们深知这些成绩的取得是上级领导关心和支持的结果,是同志们配合,协助的结果,是全体人员团结一致,努力奋斗的结果。但是,我也认识到工作中还存在一定的问题:在文明收费,百元误差上,个人能力还需要进一步加强,这些都需要我在今后的工作中不断去实践和思考,改进和加强,去创新并加以理解。在今后的工作中,我将加倍努力学习各项业务知识,成分发挥自己的特长为我局做出自己的贡献,坚决服从领导的指示和安排,认真做好本职工作,将工作做得更好。让彬县财政事业更加辉煌。

财政局上半年工总结12篇

时光飞逝,转眼间我已经在财政局愉快的工作了一年,在这一年的日子里,我和大家一起学习共同进步。彼此建立了真挚的友谊,同时在实践中磨练了工作能力,使我的业务水平有了很大的提高…
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